你好; 你去看看這個業(yè)務到底是23年的 還是22年的成本 ? 先確定發(fā)生的時間; 在判斷是否正確?
老師好,2022年第四季度的費用,之前支付了,2023年1月開的發(fā)票,會計分錄怎么做呢? 之前做的,借:預付,貸,銀行, 現(xiàn)在想把他放在成本里,會計分錄是怎樣的?2023年1月份的成本發(fā)票,是做到2022年12月里,還是做到2023年1月份里呢?答過的老師,請先不要接這個問題了, 謝謝
老師您好!2022年的成本費用,發(fā)票收到是2023年1月的,因為我知道準確的金額,12月做憑證借:營業(yè)成本貸:應付賬款問:發(fā)票是否可以直接附在22年的憑證上,是否一定要通過預提費用科目
老師好,2022年1月份有一筆4666.20元的預付賬款,發(fā)票的開票日期是2022年1月22號,現(xiàn)在2023年3月份入賬, 之前出納2022年1月份的會計憑證是: 借:預付賬款-xx公司 貸:銀行存款, 現(xiàn)在2023年入賬的會計憑證是: 借:主營業(yè)務成本-包裝費, 貸:預付款賬款-xx公司, 因為是跨年了,還需要調別的嗎?會計憑證對嗎? 謝謝
老師好,2022年1月份有一筆4666.20元的預付賬款,發(fā)票的開票日期是2022年1月22號,現(xiàn)在2023年3月份入賬, 之前出納2022年1月份的會計憑證是: 借:預付賬款-xx公司 貸:銀行存款, 現(xiàn)在2023年入賬的會計憑證是: 借:主營業(yè)務成本-包裝費, 貸:預付款賬款-xx公司, 因為是跨年了,還需要調別的嗎?會計憑證對嗎? 用的是2013年小企業(yè)會計準則, 謝謝
老師您好,請問前任會計的憑證,比如2023年6月30日的憑證,卻在記:繳納5月份的社保,是不是沒有按時做憑證,憑證做的不及時,這樣沒事吧?然后比如今天是6月30日,我想錄入4月份的業(yè)務,我可以把記賬憑證的登賬日期寫成4月份嗎?蟹蟹老師
公司勞務派遣員工的培訓費是否需要計入職工教育經費?
老師我是小規(guī)模納稅人,就是我做8月份的賬我需要計提附加稅嗎?
老師好,我們給個人賠款5000,收到保險公司的4800,這個該怎么做賬呢
老師請教一下社保招工,合同期限,有固定,無固定。這兩個選那個哈,
老師您好,公司領導的朋友有個實用新型專利,想通過公司給他過一下賬,如果只是對公過賬,那邊開發(fā)票,然后又對私把錢轉回,這個專利不過戶,對公司這邊有什么影響嗎?
老師您好,麻煩問一下,21年開出的增值稅專用發(fā)票,因開票錯誤對方一直沒有認證,現(xiàn)在我們能開紅字發(fā)票嗎?
老師我是小規(guī)模納稅人,,現(xiàn)在需要調整24年12月收入,我需要更改24年增值稅申報表,我的憑證是做到當期,通過以前年度調整科目做的憑證,我24年的財務報表需要更改嗎,都需要改哪些
餐廳的量本利平衡點怎么算[抱拳R][抱拳R]只有內向報表,內帳利潤表上有營業(yè)收入,食材和酒水合計數(shù),費用合計,這利潤表的凈利潤算法是營收-食材和酒水合計-費用合計凈利潤。按照這個報表數(shù)據(jù),怎么算量本利平衡點?
老師在3月份做銷售收入賬時把應交稅費—銷項稅額,和主營業(yè)務收入金額同時記一樣的數(shù)字了,導致應交稅費銷項稅額多了出現(xiàn)余額了,在9月份做賬發(fā)現(xiàn)了這個問題可以直接沖減調整過來嗎?
請問做旅游用品的制造業(yè),進來的紙箱包裝用的,入什么科目?還有縫紉機線入什么會計科目?
老師,我查了一下,成本發(fā)票是2022年1月~12月的交強險發(fā)票,開票日期是2022年9月和10月。請問這樣可以嗎?
你好; 不能這樣哈; 這個要走以前年度損益調整才行的; 不是直接做主營業(yè)務成本科目?