銷售單寫銷售單的分錄,收錢寫收錢的分錄
老師好,我們單位收到錢時(shí),借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 ,因?yàn)槭盏腻X是以后月份的,要每月進(jìn)行分?jǐn)?,分?jǐn)倳r(shí)借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 。我想問(wèn):如果客人要開票,那我這個(gè)分錄怎么做?會(huì)重復(fù)交稅嗎?謝謝!
我同行業(yè)是國(guó)際物流運(yùn)輸,是跟國(guó)外的快遞公司合作的,在國(guó)外快遞公司開了一個(gè)下單賬號(hào)(此賬號(hào)不是我司與國(guó)外直接簽的,是我老板名下的公司),我司是提供賬號(hào)給國(guó)內(nèi)的客戶下單運(yùn)輸。我司預(yù)收的款一般都是美金(私戶收),這預(yù)收款只是用來(lái)給客戶下單的基本費(fèi)用,等國(guó)外真正的賬單出來(lái),再來(lái)結(jié)算的。算這種分錄怎么做。1、收到預(yù)收款(人民幣),借:銀行存款--XX銀行 貸:預(yù)收賬款,那出了賬單,要跟客戶結(jié)算,要怎么做分錄。2、收到預(yù)收款(外幣),借:銀行存款-外賬號(hào)(此金額是寫美金的金額,還是寫當(dāng)天用中行折算價(jià)的金額)結(jié)匯又怎么樣分錄?老師,就這兩個(gè)問(wèn)題
你好老師,我們是商混站成品銷售,我們用的速達(dá)3000軟件,之前客戶假如購(gòu)買了3210的成品。我銷售開單入賬形成的分錄是,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)收賬款,,完了銷售收款哪里??蛻羯俳o了10元,形成的憑證是,借,庫(kù)存現(xiàn)金3200,管理費(fèi)用10,貸,應(yīng)收賬款3200,預(yù)收賬款10,對(duì)嗎這個(gè),軟件自動(dòng)生成了銷售折讓,
老師 我們1月份受到一筆預(yù)付款 但是沒(méi)有開票給客戶,我寫了分錄 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 。2月份我們開了全額的發(fā)票 ,寫分錄借預(yù)付賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)稅 。。。(銷售的是音響設(shè)備,現(xiàn)目前還沒(méi)有收到相關(guān)的購(gòu)買的發(fā)票和付款)我的賬是不是錯(cuò)了,銷售不是應(yīng)該有庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎)
老師,我們公司這個(gè)業(yè)務(wù)比較繞 我先一點(diǎn)一點(diǎn)跟你說(shuō)啊 1、我們是快遞公司 大客戶來(lái)寄件的時(shí)候我們一般會(huì)收取他們一部分購(gòu)買面單的錢 也就是預(yù)收款,收到時(shí) 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運(yùn)費(fèi)時(shí),可能我們會(huì)多扣客戶的預(yù)付款,也就是說(shuō)原本客戶預(yù)付款是100,運(yùn)費(fèi)是90,但實(shí)際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營(yíng)收90。 3、現(xiàn)在因?yàn)榭蛻艏募酆蟮囊恍﹩?wèn)題,導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補(bǔ)給客戶的款項(xiàng)20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預(yù)付款)。這個(gè)分錄我就不會(huì)做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師不可以寫一起嗎?
主要是我前面兩個(gè)月都是這樣寫,我的銷售單和收錢的分錄是一起做了
如果是季度做賬,就可以寫一筆分錄
老師我們是小規(guī)模納稅人,是屬于季度做賬是嗎,
業(yè)務(wù)不多可以季度做一次