你好; 可以;? 那你 意思開票很少開;但是你有無票收入產(chǎn)生;那你正常結(jié)轉(zhuǎn)成本哈 ; 你產(chǎn)生的無票收入的銷項稅可以用進項稅抵扣的?
老師,現(xiàn)在我老板給了一張大金額的進項給我,前面認證了說我認證得少了,我撤了,開了60多萬的銷售收入,現(xiàn)在要我做成100以內(nèi)的增值稅,這個稅負好低呀,她說她就是利潤很低的,成本過高。大金額的有留抵稅的,如果我這張進項稅是11576.72,我的銷項稅是74626.36,上個月留抵稅是24711.03,現(xiàn)在系統(tǒng)會自動扣我這張進項11576.72的發(fā)票,要抵多少稅的,才能滿足交增值稅是100以內(nèi)的
老師,你好!我之前在別的公司一般每月銷項與進項能配比抵完,不會多出,也就是當月入庫當月結(jié)轉(zhuǎn)成本。我現(xiàn)的公司一般每月抵完還有多出一些進項,多出的進項我沒做賬,留到下個月抵扣再做,也相當于當月抵扣的進項,當月做為入庫材料,當月結(jié)轉(zhuǎn)成本,材料結(jié)存余額就沒多少,但實際是有些進項還沒入賬,可以這么做嗎
你好,老師!我們這月買的車,最近沒有開發(fā)票!做賬了計入固定資產(chǎn)了,然后進項稅沒有認證,計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅/待抵扣進項稅額里了。是不是這樣就可以,不認證抵扣的時候就不用管也不用申報。什么時候認證抵扣的時候在轉(zhuǎn)出來就可以?,F(xiàn)在不敢留底,所以不敢認證,但是還不能不做賬。
你好老師有一家公司,做零售的,沒有收入票很少,他有留底進項,我現(xiàn)在是想說,不做成本的話,利潤就會特別大,那我現(xiàn)在入進行然后,把進項放入待抵扣認證不低。后續(xù)慢慢做未開票收入,抵這個留底可以嗎?
老師,我們公司是做威法定制柜的,我們給客戶設(shè)計好方案后,直接跟廠里下單,定制的東西廠里做好后直接運到客戶家安裝,我們有很多零售客戶是不要發(fā)票的,開票只開少部分的發(fā)票,然后有很多進項發(fā)票,購進的發(fā)票我直接放入成本了,這樣的話造成收入明顯低于成本,就算入到庫存在根據(jù)開票收入對應(yīng)數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,我們實際上是沒有庫存的,會造成庫存賬實不符,不要發(fā)票的零售客戶的話老板是不愿意做無票收入申報交稅的,這樣情況的話怎么處理這個成本?
公司司機出去送貨給的餐補可以不憑發(fā)票報銷嗎?未計入工資,如沒有發(fā)票是不是要入工資
小微企業(yè),批發(fā)零售業(yè),制造業(yè)退增量留抵稅,全量留抵稅額的條件
小規(guī)模開的采購專票能不能抵扣一般納稅人的進項
老師,資產(chǎn)負債表的存貨填寫余額就不對,但是填寫本期減少額就是對的,到底是哪里出問題了。如果不想解答就不要接問題,謝謝
你好老師,請問編制現(xiàn)金流附表的時候,經(jīng)營性應(yīng)付里面的應(yīng)付賬款可能會包含應(yīng)付工程款和設(shè)備款,這兩項要不要剔除呀
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡歷制作+工作答疑課程在哪
機器設(shè)備每個月都折舊 折舊到什么時候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計使用5年,預(yù)計凈殘值為0,采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
老師好,公司注銷,成本大于收入報表可以報送嗎
是的,但是目前之前會計做的留底太大了,無票不能做太多,所以說先入成本,把利潤先控制一下。進項先不抵后續(xù)給他抵掉。
之前稅管員找過,意思說收入太低了。有點心虛。
你好;? 是的; 你正常發(fā)生的成本 正常做哈?