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老師,我們公司是做威法定制柜的,我們給客戶設(shè)計好方案后,直接跟廠里下單,定制的東西廠里做好后直接運到客戶家安裝,我們有很多零售客戶是不要發(fā)票的,開票只開少部分的發(fā)票,然后有很多進(jìn)項發(fā)票,購進(jìn)的發(fā)票我直接放入成本了,這樣的話造成收入明顯低于成本,就算入到庫存在根據(jù)開票收入對應(yīng)數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,我們實際上是沒有庫存的,會造成庫存賬實不符,不要發(fā)票的零售客戶的話老板是不愿意做無票收入申報交稅的,這樣情況的話怎么處理這個成本?

2025-01-03 18:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-03 18:16

你好,首先是根據(jù)材料出庫做成本。如果單純是稅務(wù)賬賬實不符正常,但是不要差太遠(yuǎn)

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快賬用戶1643 追問 2025-01-03 18:22

我們實際上就沒有庫存,購進(jìn)的發(fā)票做入庫庫存在結(jié)轉(zhuǎn)的話也是不行的,這種情況能不能把收到的發(fā)票根據(jù)開票收入做相應(yīng)數(shù)量的成本,然后收到的剩余其他進(jìn)項發(fā)票不入賬,等我開票的時候在入賬行嗎?就像開多少發(fā)票,就認(rèn)證多少發(fā)票這種情況入賬行嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-03 18:26

假設(shè)做成品用到A材料,發(fā)票已經(jīng)開,你可以選擇什么時候認(rèn)證抵扣,但是算產(chǎn)品成本的時候必須有A材料,這情況就需要暫估入庫了

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快賬用戶1643 追問 2025-01-03 18:29

我們不是制造業(yè),只是經(jīng)銷商

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快賬用戶1643 追問 2025-01-03 18:30

我說的是購進(jìn)的成本發(fā)票多,開票的收入比較少,這種的話收到的發(fā)票怎么入賬才合理?

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齊紅老師 解答 2025-01-03 18:59

正規(guī)是銷售了就要開票,不開票就做無票收入。如果你們老板不想做無票收入,進(jìn)貨的時候也要有一部分沒有票。

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快賬用戶1643 追問 2025-01-03 19:07

但是廠家那邊是要開票過來的,別人不開的話,人家的庫存是對不上的

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齊紅老師 解答 2025-01-03 19:08

這種情況你建議你們老板做無票收入,不然稅務(wù)查出來會有麻煩。

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你好,首先是根據(jù)材料出庫做成本。如果單純是稅務(wù)賬賬實不符正常,但是不要差太遠(yuǎn)
2025-01-03
一、購進(jìn)定制柜發(fā)票的賬務(wù)處理 直接計入成本:由于你們是根據(jù)客戶訂單直接向廠里定制,沒有庫存積壓,購進(jìn)的定制柜發(fā)票可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 二、零售客戶不要發(fā)票導(dǎo)致成本多余收入的處理 確認(rèn)無票收入 雖然客戶不要發(fā)票,但銷售行為已經(jīng)發(fā)生,需要按照稅法規(guī)定確認(rèn)無票收入。根據(jù)實際銷售金額和稅率計算增值稅銷項稅額。 借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款等(實際收到的款項或應(yīng)收款項) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅銷售額) 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 成本與收入匹配 按照確認(rèn)的無票收入對應(yīng)的銷售數(shù)量,結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本。 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品(展廳定制柜等) 未開票收入也得報稅的
2025-01-03
同學(xué)你好,傭金確認(rèn)收入
2023-05-19
學(xué)員您好,確認(rèn)銷項稅要根據(jù)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的,你們貨發(fā)給客戶的時候就要確認(rèn)銷項稅的,后期如果再開票時,增值稅申報表的未開票收入欄次填負(fù)數(shù)即可
2022-02-20
您好,這種模式是現(xiàn)在商貿(mào)公司經(jīng)營風(fēng)險較低的操作模式。你和上游,下游簽好合同,
2024-09-11
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