你好,企業(yè)所得稅只能重新匯算當(dāng)年的所的稅,意思是要調(diào)整以前年度的報(bào)表重新匯算,不能在今年的稅前扣除
企業(yè)贈(zèng)送自產(chǎn)產(chǎn)品, 借 銷售費(fèi)用 113 (我對這個(gè)有疑問?是借這個(gè)科目嗎?這個(gè)113可以稅前扣除嗎?) 貸 主營業(yè)務(wù)收入 100 貸 銷項(xiàng)稅額 13 借 主營業(yè)務(wù)成本 20 貸 庫存商品 20 按照我的理解,企業(yè)所得稅應(yīng)該是 100-20=80做為應(yīng)納稅所得額,來交企業(yè)所得稅。 113會(huì)計(jì)上是費(fèi)用,企業(yè)所得稅上不能稅前扣除。 對嘛?
企業(yè)贈(zèng)送自產(chǎn)產(chǎn)品, 借 銷售費(fèi)用 113 (我對這個(gè)有疑問?是借這個(gè)科目嗎?這個(gè)113可以稅前扣除嗎?) 貸 主營業(yè)務(wù)收入 100 貸 銷項(xiàng)稅額 13 借 主營業(yè)務(wù)成本 20 貸 庫存商品 20 按照我的理解,企業(yè)所得稅應(yīng)該是 100-20=80做為應(yīng)納稅所得額,來交企業(yè)所得稅。 113會(huì)計(jì)上是費(fèi)用,企業(yè)所得稅上不能稅前扣除。 對嘛?
老師 我想請問一下 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 自查并補(bǔ)申報(bào)以前年度的收入 賬務(wù)上直接按照未來適用法計(jì)入當(dāng)期的收入和費(fèi)用 科目是主營業(yè)務(wù)收入以及主營業(yè)務(wù)成本 請問該部分是否可以再企業(yè)所得稅稅前扣除
老師您好,想咨詢一個(gè)合伙企業(yè)相關(guān)的事情。 我們新注冊了一家合伙企業(yè),并且承接了一個(gè)項(xiàng)目,初始資金是投資款,預(yù)計(jì)會(huì)產(chǎn)生一千多萬的項(xiàng)目支出,但收入呢可能主要是來自后期的廣告贊助,是計(jì)入“營業(yè)外收入”科目嘛,所以我就想請問對產(chǎn)生的那些項(xiàng)目費(fèi)用是進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本-**項(xiàng)目-**費(fèi)用還是直接進(jìn)費(fèi)用科目呢?
老師,請問小規(guī)模納稅人(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)去年賣車3000元,今年稅務(wù)局今年發(fā)現(xiàn)說賣便宜了,要求補(bǔ)交9250收入的稅。請問我這里分錄哪里需要改?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整,年的主營業(yè)務(wù)收入,稅金及附加做成什么科目呢? 貸:本年利潤改成利潤分配是嗎? 賬是補(bǔ)做去年的嗎?
3月份暫估一匹庫存商品100元已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本113是不是也要紅沖,然后借庫存商品100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13貸應(yīng)付賬款113,同時(shí)把之前的成本借主營業(yè)務(wù)成本是不是要紅沖,因?yàn)橹爸鳡I業(yè)務(wù)成本是價(jià)稅合計(jì)的,改成主營業(yè)務(wù)成本100貸庫存商品100
老師 我們四月份收入30萬 認(rèn)證了32萬 有留抵增值稅,怎么做賬呀?這個(gè)和我們結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)嗎
員工被辭退,勞動(dòng)局介入,查出公司開工資一部分走的銀行,另一部分工資走的現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬,賠付員工工資部分是否以其實(shí)際工資為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算? 勞動(dòng)部門是否還會(huì)罰款? 且已經(jīng)導(dǎo)致個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,稅務(wù)如何罰款,依據(jù)是什么?謝謝
請問上司要看財(cái)務(wù)情況,一般包含哪些資料?
小規(guī)模,進(jìn)項(xiàng)票是專票,能抵扣稅嗎?
個(gè)人在支付寶代開發(fā)票給公司,代開的是勞務(wù)報(bào)酬,公司是不是要交稅的?那么代開其他類型的發(fā)票是否也要公司交稅?
老師,什么行業(yè)需要辦理衛(wèi)生經(jīng)營許可
請問稅務(wù)師報(bào)名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時(shí)也沒有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
老師印花稅是賣方交賣方的稅,買方交買方的稅吧
但是我是因?yàn)樽圆閹齑嫒缓笕ド陥?bào)的 不是說可以彌補(bǔ)五年嗎
那也是在發(fā)生的當(dāng)年開始彌補(bǔ)哈,不能跨年做賬