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老師 我想請問一下 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 自查并補(bǔ)申報(bào)以前年度的收入 賬務(wù)上直接按照未來適用法計(jì)入當(dāng)期的收入和費(fèi)用 科目是主營業(yè)務(wù)收入以及主營業(yè)務(wù)成本 請問該部分是否可以再企業(yè)所得稅稅前扣除

2023-09-16 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-16 16:38

你好,企業(yè)所得稅只能重新匯算當(dāng)年的所的稅,意思是要調(diào)整以前年度的報(bào)表重新匯算,不能在今年的稅前扣除

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快賬用戶1200 追問 2023-09-16 16:39

但是我是因?yàn)樽圆閹齑嫒缓笕ド陥?bào)的 不是說可以彌補(bǔ)五年嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-16 16:41

那也是在發(fā)生的當(dāng)年開始彌補(bǔ)哈,不能跨年做賬

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你好,企業(yè)所得稅只能重新匯算當(dāng)年的所的稅,意思是要調(diào)整以前年度的報(bào)表重新匯算,不能在今年的稅前扣除
2023-09-16
你好,同學(xué) 不合理的,收入成本不匹配,容易引起稅務(wù)局關(guān)注的
2024-05-31
您好,不合理的,每個(gè)行業(yè)都是自已的一個(gè)合理的毛利率,我們這樣記賬沒事的,在申報(bào)時(shí),把一部分管理費(fèi)用申報(bào)在主營業(yè)務(wù)成本里
2024-05-31
您好,這個(gè)不是的,贈(zèng)送的話是營業(yè)外支出啊,你不是捐贈(zèng)嗎
2022-05-07
(假設(shè)增值稅和所得稅上都視同銷售,我只是方便描述,有些老師要跟我較真用詞,我知道視同銷售只在增值稅中有這個(gè)說法,但是我只是為了表述方便)
2022-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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