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老師 我們四月份收入30萬 認(rèn)證了32萬 有留抵增值稅,怎么做賬呀?這個和我們結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)嗎

2025-05-26 08:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-26 08:11

你好,是針對留抵增值稅,還是針對認(rèn)證了32萬做分錄呢 認(rèn)證多少增值稅,和結(jié)轉(zhuǎn)成本金額沒有什么必然關(guān)系

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快賬用戶8034 追問 2025-05-26 08:20

那老師 這個認(rèn)證32萬的增值稅額 怎么做賬呀

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齊紅老師 解答 2025-05-26 08:21

你好 借:原材料等科目 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款等科目??

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快賬用戶8034 追問 2025-05-26 09:04

老師,收入3666270 認(rèn)證進(jìn)項3586492.5,成本3116320,怎么做會計分錄

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快賬用戶8034 追問 2025-05-26 09:05

公司行業(yè)是9%稅率

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齊紅老師 解答 2025-05-26 09:06

你好,現(xiàn)在是針對什么做分錄呢? 之前針對認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票的分錄,已經(jīng)給予回復(fù)了啊?

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你好,是針對留抵增值稅,還是針對認(rèn)證了32萬做分錄呢 認(rèn)證多少增值稅,和結(jié)轉(zhuǎn)成本金額沒有什么必然關(guān)系
2025-05-26
您好,收入20萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本21萬不符合邏輯,應(yīng)該遵循收入與成本匹配選擇結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-08-11
你好; 你一次性勾選才行的; 勾選后抵扣銷項稅 ;到時剩下的 部分留底 ; 留底的話稅務(wù)局讓你退稅的話; 就得退稅; 或者是有的部分稅務(wù)局會考慮先讓你做部分無票收入 來抵扣 留底進(jìn)項稅; 之后 發(fā)生業(yè)務(wù) 在按實際開票 ;紅沖無票收入來處理 ; 意思就是 不要存在留底進(jìn)項稅; 避免退稅的 情況??
2022-07-05
您好,一般是借方余額,沒有抵扣進(jìn)項稅額的余額,如果貸方大就是要交稅,截圖。 借:應(yīng)交增值稅-(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022-04-27
刪除你看可以保存不?
2021-04-02
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