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企業(yè)贈(zèng)送自產(chǎn)產(chǎn)品, 借 銷(xiāo)售費(fèi)用 113 (我對(duì)這個(gè)有疑問(wèn)?是借這個(gè)科目嗎?這個(gè)113可以稅前扣除嗎?) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 貸 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 13 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20 貸 庫(kù)存商品 20 按照我的理解,企業(yè)所得稅應(yīng)該是 100-20=80做為應(yīng)納稅所得額,來(lái)交企業(yè)所得稅。 113會(huì)計(jì)上是費(fèi)用,企業(yè)所得稅上不能稅前扣除。 對(duì)嘛?

2022-05-07 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-07 17:40

(假設(shè)增值稅和所得稅上都視同銷(xiāo)售,我只是方便描述,有些老師要跟我較真用詞,我知道視同銷(xiāo)售只在增值稅中有這個(gè)說(shuō)法,但是我只是為了表述方便)

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齊紅老師 解答 2022-05-07 17:41

你好,借 銷(xiāo)售費(fèi)用--業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)113 這個(gè)是沒(méi)有問(wèn)題 ,這個(gè)113可以按照15%內(nèi)和廣告費(fèi)在稅前扣除 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 貸 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 13

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快賬用戶2341 追問(wèn) 2022-05-07 17:43

哦,假設(shè)是廣告性質(zhì)的贊助贈(zèng)送,那么企業(yè)總的來(lái)說(shuō),會(huì)計(jì)上的費(fèi)用是20+13=33,這個(gè)費(fèi)用,可以做為廣宣費(fèi),按照限額稅前扣除。 如果不是廣告性質(zhì)的贊助支持,那33的費(fèi)用不能稅前扣除。 老師,對(duì)嘛?

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齊紅老師 解答 2022-05-07 17:43

按照現(xiàn)行財(cái)稅相關(guān)規(guī)定,存在下列情形, 1、如果是企業(yè)在業(yè)務(wù)宣傳、廣告等活動(dòng)中,向客戶贈(zèng)送禮品,屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),按照企業(yè)所得稅相關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算扣除;

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快賬用戶2341 追問(wèn) 2022-05-07 17:44

嗯嗯,我知道您說(shuō)的條款的,您回答我是還是不是就行

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齊紅老師 解答 2022-05-07 17:44

是的, 2、如果企業(yè)在年會(huì)、座談會(huì)、慶典以及其他活動(dòng)中向客戶贈(zèng)送禮品,則交際應(yīng)酬費(fèi)屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照企業(yè)所得稅相關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算扣除; 3、如果贈(zèng)送禮品給與本企業(yè)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的個(gè)人則屬于非廣告性質(zhì)贊助支出,不得扣除; 4、如屬于企業(yè)促銷(xiāo)活動(dòng)的,可以全額予以稅前扣除。

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您好,這個(gè)不是的,贈(zèng)送的話是營(yíng)業(yè)外支出啊,你不是捐贈(zèng)嗎
2022-05-07
(假設(shè)增值稅和所得稅上都視同銷(xiāo)售,我只是方便描述,有些老師要跟我較真用詞,我知道視同銷(xiāo)售只在增值稅中有這個(gè)說(shuō)法,但是我只是為了表述方便)
2022-05-07
同學(xué)你好 因?yàn)闆](méi)有發(fā)票
2023-05-30
你好 產(chǎn)品銷(xiāo)售出去結(jié)轉(zhuǎn)了成本的吧
2023-05-30
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)成本為啥貸預(yù)付賬款
2023-05-30
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