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3月份暫估一匹庫存商品100元已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進項發(fā)票,對應的主營業(yè)務成本113是不是也要紅沖,然后借庫存商品100應交稅費應交增值稅進項稅額13貸應付賬款113,同時把之前的成本借主營業(yè)務成本是不是要紅沖,因為之前主營業(yè)務成本是價稅合計的,改成主營業(yè)務成本100貸庫存商品100

2025-05-26 08:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-26 08:16

你好對的 是這么做的

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你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了。
2024-05-07
你好 如果您沒有跨年或是小企業(yè)會計準則的話 您做的分錄是已經(jīng)調(diào)整了差距的500元了 1借:主營業(yè)務成本 5000 2 借:主營業(yè)務成本 -5000 一正一負=0 3主營業(yè)務成本 4500 合計主營業(yè)務成本就是4500
2021-05-28
對的,你要紅沖成本,在做一個正確的成本
2022-09-17
你好,學員,是成本重復結(jié)轉(zhuǎn)了
2022-09-17
同學你好, 銷售產(chǎn)品: 借:應收賬款113 貸:主營業(yè)務收入100 應交稅費~應交增值稅~進項稅額 13——這里是銷項稅額,不是進項 銷售退貨 借:應收賬款-53 貸:主營業(yè)務收入46.9 應交稅費~應交增值稅~進項稅額6.1 ——這里也是銷項;金額都是負數(shù); 其他兩個分錄是對的;
2021-08-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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