你好,是企業(yè)所得稅的嗎?如果是的話,看利潤(rùn)總額本年累計(jì)的。如果之前兩個(gè)季度有交稅款的話,會(huì)給你減去的,在實(shí)際已交那里面。
老師請(qǐng)問小規(guī)模納稅人第三季度利潤(rùn)總額是1009.92,本年累計(jì)利潤(rùn)總額是4821.97,第一季度和第二季度企業(yè)所得稅費(fèi)用一共是170.31,第三季度企業(yè)所得稅費(fèi)用是4821.97*5%—170.31=70.78是這樣的嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人2020年的所得稅只是申報(bào)了但是可以延期繳納,我們第三季度有計(jì)提企業(yè)所得稅,然后第四季度的時(shí)候是年度虧損了,我就回沖了第三季度的所得稅,但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)金額差了就是三季度所得稅,請(qǐng)問我是賬務(wù)處理弄錯(cuò)了嗎,
老師,小規(guī)模在電子稅務(wù)局上申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表里本年累計(jì)金額是指單單第二季度的數(shù)據(jù)還是第一季度到第二季度的數(shù)據(jù)呀
老師,小規(guī)模納稅人在電子稅務(wù)局上季度申報(bào)(例如申報(bào)第三季度)的時(shí)候是看第三季度凈利潤(rùn)還是看本年累計(jì)凈利潤(rùn)來(lái)交企業(yè)所得稅呢?
老師,你好,我本月報(bào)表利潤(rùn)是26583,累計(jì)第二季度利潤(rùn)是-4843,這樣我在申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,也是0嗎?是看累計(jì)利潤(rùn),對(duì)嗎?老師
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào),怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項(xiàng)在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計(jì)入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報(bào)個(gè)稅啊