今年 能直接補計提,直接做為當期損益

企業(yè)要賣掉以前年度買的車輛,當時買車做的是 借 固定資產 貸 銀行存款 然后直接轉成本 借 管理費用 貸 固定資產 (沒有任何折舊 按照財稅文件多少價值以下固定資產可以直接計入成本,企業(yè)沒有營業(yè)成本只有管理費用) 以前年度已經結賬了,所以現(xiàn)在已經沒法改掉 只能做分錄把它轉出來… 轉出來的話 就只能 借 固定資產 貸 管理費用 這樣對嗎?(麻煩老師看到這里 管理費用要轉出來嗎?轉成固定資產嗎?) 然后要賣掉這輛車的話 是不是要先提折舊?之前老師回答說 借 未分配利潤 貸 累計折舊 那這里的未分配利潤 是從哪里來的?如果直接 借 固定資產 貸 未分配利潤 那上面的那個管理費用是不是就沒有轉出來? 請老師詳細講一下好嗎?幾個字的回答 真的看不懂
老師你好,我想問下,我公司去年的房租費因為沒拿到發(fā)票,就掛著,(去年到今年的10份都是核定征收的)我在今年3月份就直接無票進去了成本,誰知道10月份給取消了核定,那么我想知道,這筆費用是不是要去開票回來入賬,但是按照權責發(fā)生制,這筆費用也不能進入今年的費用里面呀,老師,這樣的情況,我該怎么處理,直接調整去年的未分配利潤嗎?
老師您好,我21年計提了一筆工資分錄是借:管理費用-管理人員工資-40萬,貸:應付職工薪酬-40萬。這個一直沒有發(fā)放,然后我在今年做22年匯算清繳的時候調增了,現(xiàn)在我在賬上本來是做了紅字的分錄,但是這樣報表上顯示的管理費用是負數,財務經理要求我用利潤分配-未分配利潤做,老師那這個分錄我應該怎么做呢
老師好,去年本來挖機要作大修理,停了幾個月折舊,后面一直沒見修理發(fā)票回來,今年我能直接補計提嗎,沖利潤未分配利潤
現(xiàn)在是2個問題老師,第一個是暫估發(fā)票來了一部分紅沖了還有幾萬沒來,我直接納稅調增交稅了,其他應付款也做了利潤分配,我看影響了今年的利潤分配想問會有問題嘛,第二個是去年12月暫估,1月全部紅沖,5月份來了一部分,是不是直接納稅調增,然后做管理費用,未分配利潤嘛
老師,工資匯算清繳時,全年多少錢是匯算清繳時不用補稅,全年超過多少需要補稅呢?
比如我11月報稅進項抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計報告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時點確認收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來的訂單去沖減收入?是不是月底就沒有發(fā)出商品了?全都是結轉成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長多少時間
各位老師好 請問發(fā)票提額怎么會好通過一點 需要提200萬左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費,進項可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實際繳納240元,請問這筆業(yè)務怎么寫會計分錄
公司是銷售企業(yè),購買了一個進銷存軟件。這個是不是要做無形資產,每月做攤銷
不用調去年利潤嗎,直接補計提就行了是嗎
是的,直接補計提就行了
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!