今年 能直接補計提,直接做為當(dāng)期損益
企業(yè)要賣掉以前年度買的車輛,當(dāng)時買車做的是 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 然后直接轉(zhuǎn)成本 借 管理費用 貸 固定資產(chǎn) (沒有任何折舊 按照財稅文件多少價值以下固定資產(chǎn)可以直接計入成本,企業(yè)沒有營業(yè)成本只有管理費用) 以前年度已經(jīng)結(jié)賬了,所以現(xiàn)在已經(jīng)沒法改掉 只能做分錄把它轉(zhuǎn)出來… 轉(zhuǎn)出來的話 就只能 借 固定資產(chǎn) 貸 管理費用 這樣對嗎?(麻煩老師看到這里 管理費用要轉(zhuǎn)出來嗎?轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎?) 然后要賣掉這輛車的話 是不是要先提折舊?之前老師回答說 借 未分配利潤 貸 累計折舊 那這里的未分配利潤 是從哪里來的?如果直接 借 固定資產(chǎn) 貸 未分配利潤 那上面的那個管理費用是不是就沒有轉(zhuǎn)出來? 請老師詳細(xì)講一下好嗎?幾個字的回答 真的看不懂
老師你好,我想問下,我公司去年的房租費因為沒拿到發(fā)票,就掛著,(去年到今年的10份都是核定征收的)我在今年3月份就直接無票進(jìn)去了成本,誰知道10月份給取消了核定,那么我想知道,這筆費用是不是要去開票回來入賬,但是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,這筆費用也不能進(jìn)入今年的費用里面呀,老師,這樣的情況,我該怎么處理,直接調(diào)整去年的未分配利潤嗎?
老師您好,我21年計提了一筆工資分錄是借:管理費用-管理人員工資-40萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-40萬。這個一直沒有發(fā)放,然后我在今年做22年匯算清繳的時候調(diào)增了,現(xiàn)在我在賬上本來是做了紅字的分錄,但是這樣報表上顯示的管理費用是負(fù)數(shù),財務(wù)經(jīng)理要求我用利潤分配-未分配利潤做,老師那這個分錄我應(yīng)該怎么做呢
老師好,去年本來挖機要作大修理,停了幾個月折舊,后面一直沒見修理發(fā)票回來,今年我能直接補計提嗎,沖利潤未分配利潤
現(xiàn)在是2個問題老師,第一個是暫估發(fā)票來了一部分紅沖了還有幾萬沒來,我直接納稅調(diào)增交稅了,其他應(yīng)付款也做了利潤分配,我看影響了今年的利潤分配想問會有問題嘛,第二個是去年12月暫估,1月全部紅沖,5月份來了一部分,是不是直接納稅調(diào)增,然后做管理費用,未分配利潤嘛
自己老家的地推倒后用于農(nóng)業(yè)建設(shè)的廠房,計入固定資產(chǎn)還是長期待攤費用嗎
有哪位老師知道濟南的社保公積金,他們是1-30號社保和公積金都可以交嘛?社保也是當(dāng)月交當(dāng)月的?
請問老師,公司購買了十臺餐車,請問是作為固定資產(chǎn)還是直接計入當(dāng)期費用
老師,請問個稅扣繳申報表中,員工每個月大病個人扣除部分,在哪一列中填報?
稅務(wù)局中本期金額和上期金額各填什么數(shù)據(jù)
老師,請問公司出差在外省購買五糧液酒,價值15.6萬,請問可以做員工福利、差旅費或廣告宣傳費處理嗎?
老師,請問繳納社保可以選擇所屬期是6月在7月繳費嗎?
老師為什么固定資產(chǎn)明細(xì)賬不用本月合計和本年累計?
項目住宿費 超5000了 需要走協(xié)議嗎 走協(xié)議可以個人支付給酒店嗎
銀行貸款每年轉(zhuǎn)貸的時候要申報借款合同印花稅嗎?是按照轉(zhuǎn)貸本金金額申報?
不用調(diào)去年利潤嗎,直接補計提就行了是嗎
是的,直接補計提就行了
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!