你好,農(nóng)村合作社和一般企業(yè)匯算一樣,另外需要填 A107020《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》:將農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目所得填入“農(nóng)林牧漁項目”欄,并勾選“免稅”或“減半征收” A100000《企業(yè)所得稅年度納稅申報表:在“免稅收入”欄填列財政補(bǔ)貼收入
老師,我家是農(nóng)民專業(yè)合作社,之前是農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)軟件,我改成小企業(yè)會計軟件了,之前記在應(yīng)付款里的現(xiàn)在記在預(yù)付款,這樣資產(chǎn)負(fù)債表期末余額數(shù)就跟以前不一樣了,就差這個數(shù),還需要調(diào)回應(yīng)付款里嗎?不然跟之前報表對不起來
我單位是一般納稅人適用簡易計稅方法計稅的農(nóng)業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu),跟各地的農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合作,農(nóng)業(yè)農(nóng)村局幫招生開班上課,我單位給農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開票,開票內(nèi)容是非學(xué)歷教育,免稅的增值稅普通發(fā)票。但是(財稅〔2016〕68號)的規(guī)定,一般納稅人提供非學(xué)歷教育服務(wù),可以選擇適用簡易計稅方法按照3%征收率計算應(yīng)納稅額。難道我單位開免稅的發(fā)票是開錯了嗎?還是受疫情影響一般納稅人按簡易計稅方法提供非學(xué)歷教育可以免稅?農(nóng)業(yè)農(nóng)村局付款給我單位,這筆款是屬于財政性撥付資金嗎?如果屬于財政性資金應(yīng)該是不征稅的,難么到時候企業(yè)所得稅匯算清繳是不是要填財政性資金那張表進(jìn)行納稅調(diào)減?不征稅收入所對應(yīng)的成本好像是不能稅前扣除的?
老師,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)去有個所得稅年度A申報,還有一個關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來申報,這兩個是都要申報嗎老師,企業(yè)所得稅匯算清繳A107041,第一項,符合小微企業(yè)減免所得稅怎么填呢,是什么優(yōu)惠政策呢,如果當(dāng)年就是虧損的,這個小微企業(yè)政策怎么填呢
請問老師,我們是農(nóng)村專業(yè)合作社,自產(chǎn)自銷的水果,一般納稅人,所得稅匯算清繳工作減免所得稅項目名稱我這么填行不行,還是要直接填水果種植專業(yè)合作社
2023年收到一筆政府財政補(bǔ)貼,不屬于免稅收入,做賬計入營業(yè)外收入的,企業(yè)所得稅匯算清繳時“一般企業(yè)收入明細(xì)表”中填在“營業(yè)外收入”下的“政府補(bǔ)助得利”還是“其他”?
用黃筆圈的這個,無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對嗎
你好,老師,請問下這個人所得稅,自已申報和公司申報,有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個月會與廠家核銷幾筆費用,核銷完后款項并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們在終端里面下單購貨時直接抵扣,請問這個該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費用,做了長期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計?
企業(yè)發(fā)行長期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
好的謝謝,沒做過大概知道個意思
另外,這個是其他省份的,跨省份給他做也是一樣的吧?
難道當(dāng)?shù)匾矔袃?yōu)惠政策?
你好,企業(yè)所得稅農(nóng)林牧漁和財政撥款優(yōu)惠政策全國一樣,可能會存在流程和管理方式不同,可能也會存在部分當(dāng)?shù)靥厣膬?yōu)惠政策,這種情況很少
就是在異地能撥打外省的稅務(wù)局電話么?
你好,前面加個區(qū)號就可以聯(lián)系上外省的稅務(wù)局,還可以在電子稅務(wù)局,聯(lián)系征納互動的人工客服,讓他聯(lián)系你需要省份的人工客服,查詢具體的政策