你好,借長期待攤費(fèi)用 貸,預(yù)付賬款 攤銷4月的費(fèi)用 借,管理費(fèi)用 貸,長期待攤費(fèi)用
開辦期,租賃廠房第一個月付了一年租金,當(dāng)時沒有收到發(fā)票,分錄做了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,然后兩個月的攤銷借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款,那等過幾個月收到房租的增值稅發(fā)票分錄該怎么做?
請問,支付9-12月房租共8000元,在9月做了分錄,借預(yù)付款8000貸銀行存款8000,9-12月分別做了同一分錄借管理費(fèi)用2000貸預(yù)付款2000。到12月底發(fā)票回來了應(yīng)如何記賬?
4月份做賬發(fā)現(xiàn)3月份錯誤怎么辦? 3月份付了房租 未收到發(fā)票 做賬如下:借管理費(fèi)用-房租 貸銀行存款 4月份收到發(fā)票 怎么做會計分錄 請老師給出具體會計分錄
房租費(fèi)我7月支付23年7月到24年6月,一年的費(fèi)用。發(fā)票還沒有收到,我做的分錄是,借,其他應(yīng)付賬款,貸銀行存款。請問這個房租的攤銷要什么時候開始呢?(公司是小規(guī)模納稅人)
老師, 現(xiàn)在12月支付了明年的房租, 發(fā)票也要明年才收到,現(xiàn)在怎么作分錄呢?借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,還是借:預(yù)付帳跨-房租,貸:銀行存款呢
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊一個公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時間先后順序來的嗎
老師,拉我進(jìn)建筑業(yè)的實操群
老師,工商年度報告那個從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址
專票的稅金部分應(yīng)該怎么放呢
你好,借長期待攤費(fèi)用 貸,預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi) 做到這里哈
老師,我理解是長期待攤費(fèi)用應(yīng)該把價稅拆分開,不然后期做每月分?jǐn)偟慕痤~還是含稅金額吧? 借:長期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項 貸:預(yù)付賬款 每月分?jǐn)傆?借:管理費(fèi)用-房租 待:長期待攤費(fèi)用
你好,如果是每個月把稅額也分?jǐn)?,也可以的呀,只是會麻煩一點(diǎn),看你們自己的,都可以的
好的,謝謝老師
加油,等你的好評哦