你好,不好意思哈,沒有收款是應(yīng)收賬款,開具發(fā)票時(shí)應(yīng)借記“應(yīng)收賬款”或“銀行存款”(如果已收款),貸記“合同負(fù)債”,同時(shí)記錄增值稅相關(guān)分錄。待后續(xù)提供服務(wù)滿足收入確認(rèn)條件時(shí),再將“合同負(fù)債”轉(zhuǎn)為“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”,并同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本。甲公司與乙公司簽訂合同,約定為乙公司提供一項(xiàng)咨詢服務(wù),合同總價(jià)為10萬元,先開具發(fā)票,服務(wù)在3個(gè)月后開始提供。甲公司開具發(fā)票時(shí),應(yīng)做如下分錄: 借:應(yīng)收賬款 10.6萬元(假設(shè)增值稅稅率為6%) 貸:合同負(fù)債 10萬元 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)0.6萬元 3個(gè)月后,甲公司提供服務(wù)完成,滿足收入確認(rèn)條件,分錄為: 借:合同負(fù)債 10萬元 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10萬元
向供應(yīng)商預(yù)付款,后期也收到貨了,但是供應(yīng)商有又沒辦法提供發(fā)票,怎么做賬?
合同簽訂后,先開了發(fā)票,對(duì)方未付款,服務(wù)也還沒提供,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在公司付了設(shè)備尾款,但是沒有發(fā)票,以前會(huì)計(jì)的賬面上也沒有應(yīng)付款,只有一個(gè)預(yù)付款,現(xiàn)在支付的這個(gè)錢怎樣寫分錄啊
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會(huì)計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師,報(bào)考稅務(wù)師,財(cái)務(wù)管理屬于管理學(xué)嗎
老師,本月工資發(fā)了,員工個(gè)稅多扣36.59,導(dǎo)致員工工資減少36.59,怎么做?
印花稅沒有認(rèn)定是按月還是次是不是按季度和次都可以申報(bào)
一般納稅人同一種貨物,購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)票和出貨發(fā)票的規(guī)格 型號(hào) 單位 都必須一致嗎?
但是最高的是28,沒有50,這個(gè)是要選其他吧
客戶開回來的原材料都是××××xx樹脂,x××××x辛脂,這樣的回來,請(qǐng)問這樣的原材料開出去的是塑料制品,不知道有沒有偏離用料?就是這些材料是可以生產(chǎn)出來塑料制品?
@郭老師,我聽說今年稅務(wù)局要嚴(yán)查稅務(wù)研發(fā)費(fèi)用,尤其是人員學(xué)歷新書,我們一共11個(gè)研發(fā)人員,但是3人沒有證書,這我要如果處理呢?這研發(fā)人員一個(gè)團(tuán)隊(duì),必須都要有證書嗎?
老師 你好 個(gè)人所得稅的零申報(bào) 可以在應(yīng)發(fā)工資填0 養(yǎng)老部分填實(shí)際的養(yǎng)老金額 最后實(shí)發(fā)是負(fù)數(shù)嗎