金蝶什么版本的 這個你得問金蝶售后的
請問下老師!資產(chǎn)負債表中的應收賬款,預付款項,其他應收款,應付賬款,預收款項,其他應付款和科目余額表里不一致。無壞賬準備,是哪里錯了
老師請問這個月發(fā)現(xiàn)上個月軟件做賬上有一個科目用錯了,應該怎么辦?借:預付賬款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 正確的是借:預收賬款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅,修改后是借預付賬款-借預收賬款+但是其他業(yè)務收入的數(shù)字對不上了,請問是什么原因呢?
老師,請問一下,金蝶軟件里的預付賬款和預收賬款項目不用,應該怎么修改報表公式
老師,請問下預付賬款科目余額與財務報表的金額不一致,用預付賬款科目余額加上應付賬款借方金額還是不一致是什么原因
老師麻煩問一下,我單位的財務軟件里資產(chǎn)負債表有應收賬款和預收賬款金額,給稅務季報的時候,是照著軟件的應收賬款填數(shù),預收賬款填數(shù),還是直接應收賬款?預收賬款后填應收賬款即可,預收賬款的地方空著就可以,謝謝老師
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?