如果只是出差,就計入差旅費報銷
我們個稅歷史問題間隔2個月。由于一個月只能申報一次,所以我們最終要把7-8月發(fā)放的工資,一起合并申報,但是,還需要麻煩你們幫我們先測試一下,個人可能會增加多少稅額的負擔,然后再把增加的稅額補償給員工(即測試7月工資申報算一次個稅,7-8月合并申報算一次個稅),HR把兩次個稅的差額算出來后,合并到原8月工資里,補償給員工。所以我們單位最終申報的應發(fā)工資是=原7月工資+原8月工資+補償?shù)膫€稅差額。這句話能懂嗎
老公司的差旅費報銷制度規(guī)定,員工差旅費實報實銷,并且按出差天數(shù)50元/天,和報銷款一起發(fā)放差旅費補助。請問老師,這個差旅補助是否需要發(fā)票?如果沒有發(fā)票,是否需要交個稅?
老師好!請問公司報銷制度規(guī)定,每月給業(yè)務員市內出差交通補助1000元,這樣規(guī)定的出差補助需要合并到工資繳納個人所得稅嗎?感謝!
老師好,公司給員工出差每天補貼餐費80元,這種不要求員工開發(fā)票的,是純補貼。怎么做賬呢?是否要加到綜合所得一起申報個稅呢
老師好,企業(yè)隨工資發(fā)放的通訊補助,午餐補助需要合并綜合所得申報個稅嗎,可以作為個稅扣除項目嗎
經營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經營所得走個人經營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結轉成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務處理怎么做匯算調整,調整后怎么還需要處理報表或者其他相關調整嗎[感謝][感謝]
不會被稅務查嗎?
這個給個啥理由,有文件支持嗎?
你們本身就派駐去出差辦事的哈,完事后就回來