同學(xué)你好 你的問題是什么呢
我們個(gè)稅歷史問題間隔2個(gè)月。由于一個(gè)月只能申報(bào)一次,所以我們最終要把7-8月發(fā)放的工資,一起合并申報(bào),但是,還需要麻煩你們幫我們先測試一下,個(gè)人可能會增加多少稅額的負(fù)擔(dān),然后再把增加的稅額補(bǔ)償給員工(即測試7月工資申報(bào)算一次個(gè)稅,7-8月合并申報(bào)算一次個(gè)稅),HR把兩次個(gè)稅的差額算出來后,合并到原8月工資里,補(bǔ)償給員工。所以我們單位最終申報(bào)的應(yīng)發(fā)工資是=原7月工資+原8月工資+補(bǔ)償?shù)膫€(gè)稅差額。這句話能懂嗎
老師,有個(gè)問題,就是,這個(gè)月14號申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,由于未考慮專項(xiàng)附加扣除,所以公司就多繳納了個(gè)稅。15號的時(shí)候,讓員工重新自己在個(gè)稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報(bào)。14號那天扣款1154.6,15號更正申報(bào)的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個(gè)稅的問題和公司多支付個(gè)稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個(gè)人卡上。由于申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,1月工資還沒發(fā)放,所以我們就從這幾個(gè)員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來扣除多支付的這部分個(gè)稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個(gè)稅金額合計(jì)就是14號扣款的1154.6這個(gè)金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個(gè)稅部分從他們幾個(gè)的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個(gè)賬我該怎么調(diào)一下?
老師,有個(gè)問題,就是,這個(gè)月14號申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,由于未考慮專項(xiàng)附加扣除,所以公司就多繳納了個(gè)稅。15號的時(shí)候,讓員工重新自己在個(gè)稅app里更新信息。然后15號早上又更正了申報(bào)。14號那天扣款1154.6,15號更正申報(bào)的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個(gè)稅的問題和公司多支付個(gè)稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個(gè)人卡上。由于申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,1月工資還沒發(fā)放,所以我們就從這幾個(gè)員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來扣除多支付的這部分個(gè)稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個(gè)稅金額合計(jì)就是14號扣款的1154.6這個(gè)金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個(gè)稅部分從他們幾個(gè)的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個(gè)賬我該怎么調(diào)一下?
老師,這個(gè)月我們要分三次發(fā)放值班補(bǔ)貼,未休假補(bǔ)助,工資。我每次發(fā)放的時(shí)候都進(jìn)入個(gè)稅系統(tǒng)帶入對應(yīng)的值班補(bǔ)助,未休假補(bǔ)助,工資金額。在申報(bào)的時(shí)候在把三筆金額合計(jì)起來申報(bào)計(jì)算個(gè)稅。但是會不會存在一個(gè)問題,因?yàn)榉执螘r(shí)金額太小,計(jì)算的個(gè)稅可能為零,導(dǎo)致單位扣不到員工的個(gè)稅。而把三者統(tǒng)計(jì)起來申報(bào)的時(shí)候,因?yàn)榻痤~發(fā),又會產(chǎn)生個(gè)稅稅款呢
老師,有題不定項(xiàng)是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實(shí)收資本是1000萬,乙投資金500萬,丙投入原材料500萬,增值稅65,這65算資本公積嗎?
有稅務(wù)師講義課件嗎?
注會課程會計(jì)考試難度怎么樣?
個(gè)體工商戶現(xiàn)在都是查賬征收了嗎? 開票額度那邊顯示是一個(gè)月的開票額度嗎 那月 季銷售額多少可以免呢
@老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個(gè)注冊會計(jì)師還有一個(gè)中級的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會寫了,跟被審計(jì)單位溝通也是他,可他根本都沒有做過工程項(xiàng)目,就是眼紅我拿這些工程項(xiàng)目的提成,怎么操作才能搶回來?
問哈,丙公司投入原材料500萬作為實(shí)收資本,65萬稅金丙公司自己支付,這65萬屬不屬于資本公積
中級會計(jì)財(cái)務(wù)管理,這道題的聯(lián)合單位年銷售量是如何計(jì)算的?
老師,我要打印2024年一年的記賬憑證如何操作
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
這句話 我不是很懂 好像我們個(gè)稅申報(bào)比別人晚了1個(gè)月吧 要調(diào)整
是的 你們晚報(bào)了一個(gè)月 需要合并申報(bào)
怎么看出晚報(bào)一個(gè)月的呀 是不是得是比如6月工資7月發(fā)放8月申報(bào) 稅款所屬期是7月 因?yàn)?月工資稅款所屬期得一致啊
哪個(gè)月發(fā)工資就哪個(gè)月申報(bào)
那么我比如把6月工資表和7月工資表合并申報(bào)稅款所屬期是7月。是不是只要把應(yīng)發(fā)兩個(gè)月加一起,社保只要算一次 進(jìn)行申報(bào)就可以了啊
同學(xué)你好 對的 是這樣申報(bào)的
就是我怎么把6月和7月工資表合并申報(bào)出來的個(gè)稅和人事核對 來看我對不對呢
你直接按照合并之后的申報(bào)就行了
不需要管人事算的嗎
同學(xué)你好 他計(jì)算了之后你申報(bào)就行了
他計(jì)算了 說是差異問題下個(gè)月再補(bǔ)或扣 我根據(jù)哪個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)啊 就根據(jù)我自己系統(tǒng)里的那些數(shù)據(jù)來申報(bào)嗎
嗯 這樣申報(bào)就可以的了哦
為啥會有這種差異啊 就是人事這邊是自己測算6月工資的個(gè)稅加上7月工資的個(gè)稅,而系統(tǒng)因?yàn)橹荒苌陥?bào)一次 所以是6月+7月工資合并申報(bào)產(chǎn)生的個(gè)稅
因?yàn)槟銈兺韴?bào)了一個(gè)月哦