房子是按照9%的稅率,這些設(shè)備是13%的稅率。這些設(shè)備是13%的稅率
公司A從事機(jī)械租賃業(yè)務(wù),購(gòu)買固定資產(chǎn)-機(jī)械設(shè)備,是股東用轉(zhuǎn)走的公戶賬款支付的,現(xiàn)在還掛在A公司其他應(yīng)收款里70多萬(wàn),這個(gè)二手機(jī)械設(shè)備在購(gòu)買的時(shí)候沒有發(fā)票,且簽訂的購(gòu)買合同是以股東另外一個(gè)公司B名義和賣方簽訂的(因?yàn)楝F(xiàn)在基本對(duì)外租賃業(yè)務(wù)簽訂合同都是用公司B和租賃方簽訂的合同,如果B公司設(shè)備不夠了。就直接用A公司的設(shè)備以B公司的名義對(duì)外租賃) 現(xiàn)咨詢,1,現(xiàn)在這個(gè)機(jī)械設(shè)備,怎么在A公司入賬? 2,A公司是小規(guī)模納稅人,今年3月成立,股東的70多萬(wàn)應(yīng)收,需要在今年12月抹平嗎?如果需要,應(yīng)該用什么方法? 謝謝老師們幫看看
資料:乙公司作為出租人就一套大型采礦設(shè)備與甲公司簽訂了為期10年的租賃合同,該設(shè)備的賬面價(jià)值為360000元,公允價(jià)值為350000元。合同有關(guān)條款和其他資料為: ①該租賃為期10年。 ②租賃期內(nèi)租賃付款額為每年50000元,年初支付當(dāng)年所有款項(xiàng)。 ③為獲得該項(xiàng)租賃,出租人發(fā)生初始直接費(fèi)用5391元,為向此租賃的房地產(chǎn)中介支付的傭金。 ④作為對(duì)承租人的激勵(lì),出租人同意為承租人報(bào)銷5000元的傭金并承擔(dān)7000元的裝修費(fèi)。 ⑤租賃內(nèi)含利率為5%。 ⑥在租賃期開始日,承租人得出結(jié)論認(rèn)為不能合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán),因此,將租賃期確定為10年。 要求:編制乙公司相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
老師好,我于2019年5月份跟朋友名自岀資80萬(wàn)湊了160萬(wàn)開了一家酒店(160萬(wàn)包括第一年的房租18萬(wàn))各占50%股份,直到2022年6月底我們按照利潤(rùn)表分了利潤(rùn)酒店轉(zhuǎn)讓給我自己經(jīng)營(yíng),共同經(jīng)營(yíng)帳期間由我記帳,18萬(wàn)的房租我會(huì)從利潤(rùn)表里每月攤銷15000元的費(fèi)用,從第二年開始的房租都是我從利潤(rùn)里拿出來(lái)的錢交的,在2022年5月份的時(shí)候又從利潤(rùn)里拿了18萬(wàn)交了下一年的房租,但是我們只共同了2個(gè)月就轉(zhuǎn)讓給我了,現(xiàn)在有2個(gè)問題希望老師幫助分析一下1:房租在利潤(rùn)表每月攤銷1.5萬(wàn)對(duì)嗎?2:從我接手飯店開始預(yù)交的房租還剩下10個(gè)月也就是15萬(wàn),我需要拿(轉(zhuǎn)讓金+剩余房租15萬(wàn))÷2來(lái)給他,但是合作伙伴說(shuō)房租應(yīng)該是18萬(wàn),請(qǐng)老師幫忙分析一下到底多少?。恐x謝
老師,就是我司將自己名下的餐廳和設(shè)備出租給他人,簽訂合同時(shí)需要分出房租和設(shè)備的租金各多少嗎?如果合同約定就房租及其設(shè)備年租金100萬(wàn),那申報(bào)房產(chǎn)稅是否就能直接100萬(wàn)的租金從租計(jì)征呢
老師,你好!我遇到一個(gè)我感覺很復(fù)雜的會(huì)計(jì)及稅務(wù)問題,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下?我公司23年11月從甲方采購(gòu)一臺(tái)設(shè)備100萬(wàn),2024年2月因公司資金問題把此設(shè)備以100萬(wàn)銷售給乙方(我司幫乙方找了一個(gè)項(xiàng)目出租此設(shè)備,乙方直接簽出租合同的,租金80萬(wàn)),同時(shí)我司與乙方另外簽訂了一份設(shè)備回購(gòu)合同(是等乙方項(xiàng)目租賃完工后我司再以40萬(wàn)回購(gòu)此設(shè)備),此筆業(yè)務(wù)我該如何進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)處理、相關(guān)稅費(fèi)的處理呢?
車間的日常修理費(fèi)按照最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,到底是計(jì)入管理費(fèi)用還是記錄制造費(fèi)用?
個(gè)體工商戶,定期定額納稅申報(bào)表中退役士兵減免個(gè)人所得稅中減免稅額怎么填寫?開票179193.06元。核定計(jì)稅依據(jù)是30000元。
老師,商貿(mào)企業(yè),做耗材,推廣服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以用吧
老師,WPS ,多人編輯文檔不知道怎么弄的,數(shù)據(jù)全部亂了,也沒有日期,反正數(shù)據(jù)都亂了,我怎么樣恢復(fù)到原來(lái)的位置,急,在線求幫助
自己直接出口的貨物,還需要填委托附表嘛?還有出口服務(wù)需要選擇自己出口還是委托出口嘛
老師取得建筑服務(wù)類進(jìn)項(xiàng)發(fā)票繳納印花稅嗎
你好,我找劉艷紅老師,老師可以回復(fù)一下嗎?
老師:一般納稅人,之前未做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,繳納時(shí)直接做成應(yīng)交增值稅已交稅金,怎么調(diào)整為正確分錄?
酒店,小規(guī)模,銷項(xiàng)開具了住宿費(fèi),會(huì)議費(fèi),餐費(fèi),請(qǐng)問,需要交印花稅嗎
建筑服務(wù)業(yè),我公司掛靠別人公司,我公司打款到被掛靠公司用于購(gòu)買設(shè)備,那么我公司和被掛靠公司分別怎么賬務(wù)處理
稅率我知道,不能設(shè)備和房租簽總合同,必須分開是吧
對(duì)的,我認(rèn)為是分開開票的