增值稅按400 萬繳納,企業(yè)所得稅按600 萬繳納。 1. 增值稅:以發(fā)票開具和約定付款為準 已開發(fā)票的 400 萬,需按 400 萬計算繳納增值稅。 未開發(fā)票的 200 萬,暫不繳納,待開票或合同約定付款時再繳。 2. 企業(yè)所得稅:以完工進度為準 按工程實際完成的 50%(即 600 萬)確認應稅收入,需按 600 萬計算繳納企業(yè)所得稅。
建筑行業(yè)的完工百分比,如果當月開票100萬,但是完工進度是40%,確認收入是40,剩余的60萬計入哪個科目?增值稅還是按開票申報?同時如果當月成本是85萬,確認成本是34萬?憑證后面附什么單據(jù)?
請問,我們公司開了600萬發(fā)票給甲方,但是雙方約定的付款金額為百分之70,相當于我們只能收到420萬。那我確認收入是按照那個金額確認的,這個稅務和做賬是一樣嘛
老師,請問建筑單位收入成本怎么結轉(zhuǎn)?如合同簽訂的總價是1000萬,計劃成本700萬,按工程進度第一期結算了200萬,實際發(fā)生的成本只有50萬,當月要確認收入結轉(zhuǎn)成本,很多成本票無法確認。下一個季度產(chǎn)生第二期結算了300要,發(fā)生了成本110萬,后續(xù)還有發(fā)生。
老師您好,我是選擇差額征稅的小規(guī)模納稅人,假如一季度開票100萬,扣除80萬,按20萬計算稅款,但是這100萬不完全是本季度銷售額,還包括了下個季度50萬,我在入賬是只確認了50萬的收入,那我在申報時也要按100萬申報嗎?
您好一般納稅人一般計稅處置不動產(chǎn),合同價款50萬,幾年前的合同,現(xiàn)在交易中心認可的交稅的價是60萬,意思是按60交稅款,如果我給客戶開發(fā)票按那個金額開??又如何納稅申報呢,我只收到50萬的價稅合計,收入確認多少?分錄如何寫???,謝謝老師
你好,請問企業(yè)所得稅第三季度表中職工薪酬怎么填?跟以前的表不一樣,
老師,企業(yè)所得稅表,實際支付給職工的應付職工薪酬也就是指今年實際支付的應發(fā)工資吧
老師好,請問殘保金什么時間申報?
你好老師,小規(guī)模納稅人9.30號有個殘疾人就業(yè)保障金申報顯示是預逾期未申報,這個一直都沒有和還要去申報嗎
老師好,利潤表上本年累計凈利潤153,858.13,老板不想交企業(yè)所得稅,能不能做暫估,該如何做?
印花稅我們應該是買賣合同是吧 申報的時候填的是技術合同。老師這種情況怎么辦?
老師好,請問24年計提的所得稅費用因為彌補以前年度的虧損沒交,一直掛在賬上,我應該怎么處理?
預計申報表企業(yè)所得稅 應付的薪資 賬務處理先申報個稅 但是實際沒發(fā) 從應付工資轉(zhuǎn)入其他應付款 后期有錢陸續(xù)補發(fā) 那個應付職工薪酬借方需要把沒有付的摳出來嗎
你好 申報所得稅時 業(yè)務收入和業(yè)務成本的金額包括主營業(yè)務和其他業(yè)務的收入和成本對吧
公司購買二手車車輛,入賬
不論是土石,修建還是提供勞務,都是按這個方式處理是吧
同學你好 對的 是這樣的哦