您好,借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)
老師您好,麻煩問(wèn)一下,今年的凈利潤(rùn)是36056.87,但是不用交所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損,但是應(yīng)納稅所得額這個(gè)數(shù)該怎么填寫呢?
老師你好,麻煩問(wèn)一下,之前公司利潤(rùn)都是負(fù)數(shù),所以從未交過(guò)企業(yè)所得稅,但是這一季度有利潤(rùn)顯示需要交企業(yè)所得稅,我想問(wèn)一下,今年的利潤(rùn)需要彌補(bǔ),以前年度虧損嗎?所得稅需要交嗎?
老師我們是小規(guī)模納稅人,以前第一季度經(jīng)營(yíng)都是虧損,第二季度有了利潤(rùn),也計(jì)提了,可是最后申報(bào)是彌補(bǔ)以前虧損不用交所得稅了,可是賬上這個(gè)應(yīng)交所得稅這個(gè)數(shù)據(jù)該如何處理?
麻煩問(wèn)下,去年公司經(jīng)營(yíng)虧損,今年二季度有利潤(rùn),計(jì)提了所得稅,這所得稅彌補(bǔ)以前虧損不用交了,可是賬面上的應(yīng)交所得稅里面的數(shù)據(jù)一直掛著,如何處理呢?
老師好!我公司去年虧損100000元,今年一季度利潤(rùn)1.12元,第二季度利潤(rùn)59000元,賬上體現(xiàn)應(yīng)交所得稅2950,但在電子稅局申報(bào)時(shí)應(yīng)交所得稅為0,系統(tǒng)直接彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣賬和稅的應(yīng)交所得稅數(shù)不一致,我是否得調(diào)賬?怎分做分錄?
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結(jié)的,款都不出來(lái),能不能從其他公司代付
老師去年的專票我們沒(méi)勾選抵扣入賬,能讓對(duì)方作廢然后重新開票嗎,對(duì)方還能作廢嗎
公司租的個(gè)人房子一年8000,沒(méi)有發(fā)票,是不是分期攤銷,匯算時(shí)候不用調(diào)整,個(gè)稅也不用報(bào)?
老師,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型企業(yè)購(gòu)進(jìn)原材料是內(nèi)地,產(chǎn)品出口到越南,進(jìn)項(xiàng)稅的退稅金額是不是按照出口收入占總收入的比例計(jì)算?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)庫(kù)存商品很大,其他應(yīng)付款付款金額也大,之前會(huì)計(jì)不做賬,老師我要是把庫(kù)存的進(jìn)項(xiàng)抵扣,可以這樣寫分錄嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款,然后在勾選進(jìn)項(xiàng)可以嗎?
報(bào)關(guān)單寫著cif,但合同和形式發(fā)票沒(méi)有把運(yùn)保費(fèi)單獨(dú)列出,只寫的貨價(jià),公司說(shuō)訂貨價(jià)時(shí)包括運(yùn)保費(fèi)了,運(yùn)保費(fèi)公司支付的,那么收入就需要按照合同價(jià)走,運(yùn)保費(fèi)走銷售費(fèi)用對(duì)吧,這個(gè)就不屬于cif了吧
老師,公司章程簽字頁(yè)是怎么做的
請(qǐng)問(wèn)老師酒店單獨(dú)銷售的食品和文化產(chǎn)品收入,應(yīng)該按照什么稅率繳納增值稅呢?
建筑公司擁有專利,能享受哪些優(yōu)惠政策?能申請(qǐng)高新嗎
老師酒店客房購(gòu)買的窗簾和窗簾配件都計(jì)入什么科目,酒店大樓是租的
好的,謝謝老師
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