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麻煩問(wèn)下,去年公司經(jīng)營(yíng)虧損,今年二季度有利潤(rùn),計(jì)提了所得稅,這所得稅彌補(bǔ)以前虧損不用交了,可是賬面上的應(yīng)交所得稅里面的數(shù)據(jù)一直掛著,如何處理呢?

2023-09-12 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-12 13:56

您好,借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)

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快賬用戶5932 追問(wèn) 2023-09-12 13:57

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-09-12 13:57

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝

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您好,借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)
2023-09-12
您好,這個(gè)部分是不再繳納了吧
2023-09-11
1 這個(gè)是可以的,2是的,3 去年待抵?去年產(chǎn)生退稅?說(shuō)申請(qǐng)抵減?你之前計(jì)提么,借所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù),貸應(yīng)交稅費(fèi), 負(fù)數(shù),本年,上年借應(yīng)交稅費(fèi),貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤(rùn),
2021-07-08
您好,照樣計(jì)提企業(yè)所得稅,但是不繳納。
2021-04-02
需要調(diào)整,把你多計(jì)提的這一部分所得稅紅沖了。 借應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅2950, 借所得稅費(fèi)用-2950
2025-07-08
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