您好,計(jì)入成本費(fèi)用按應(yīng)付職工的貸方來填寫,實(shí)際支付的就是當(dāng)年支付的工資
企業(yè)所得稅里面的已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么填寫
老師,10月季度所得稅新增的已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬該如何取數(shù)?我們公司是9月計(jì)提8月工資,發(fā)放8月工資的
老師:這個(gè)月企業(yè)所得稅申報(bào)中已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么填?。?/p>
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,是填1-9月的貸方累計(jì)發(fā)生額嗎;實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬,是今年實(shí)際發(fā)放的工資來填列嗎(2024.12-2025.08)
1月工資1月計(jì)提做賬 2月發(fā)放 且2月申報(bào)個(gè)稅的數(shù)據(jù)是1月的計(jì)提工資數(shù) 那么現(xiàn)在填列所得稅申報(bào)表時(shí): 已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬數(shù)據(jù)和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬怎么確定數(shù)據(jù)
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
也就是說計(jì)入成本費(fèi)用的就填寫我截至申報(bào)所屬期所有計(jì)提的工資總額,也就是個(gè)稅系統(tǒng)的申報(bào)總額。我實(shí)際支付的包含我1月份支付的去年12月的工資么
1到9月你計(jì)提的工資,實(shí)付的就是你實(shí)際支付1到9月的,不包括去年的
我是當(dāng)月計(jì)提次月發(fā),也就是說今年1月份支付去年12月份的工資,這個(gè)也是今年實(shí)際支付的工資,為什么要拋除掉~,我不太懂
因?yàn)槟氵@個(gè)支付的是去年12月的工資,報(bào)表上面寫的是當(dāng)年實(shí)際支付的,是指當(dāng)年的
那就是要填1-8月份的工資,當(dāng)年實(shí)際支付當(dāng)年的工資才對是吧
是的,是的,就是這樣的