借:其他應(yīng)付款-代收代付投資收益 貸:銀行存款 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
鐘老師,您好!我想請教下,我們是合伙投資企業(yè),收到標(biāo)的企業(yè)的分紅,現(xiàn)在賬上是虧損的,那么我們分紅分配給合伙人的賬務(wù)處理能通過 未分配利潤走嗎?您看下這樣賬務(wù)處理對不對。1、收到投資分紅 借:銀行存款 ? 貸:投資收益 2、年末結(jié)轉(zhuǎn) 借:投資收益 ? 貸:未分配利潤 3、分給合伙人 借:未分配利潤 ? 貸:應(yīng)付股利 4、代扣代繳個稅及分配 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
老師,請教:合伙企業(yè),賬上未分配利潤322萬,合伙人借款324萬,銀行存款220萬元??梢酝ㄟ^分紅償還一部分借款嗎? 借:利潤分配-未分配利潤 322萬貸:銀行存款86萬,其他應(yīng)收款-借款人 236萬 這樣做,對嗎?
老師,我們是一家合伙企業(yè),之前的會計年底把利潤結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)付股利科目,現(xiàn)在應(yīng)付股利貸方余額322萬,我接手后轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤150萬,那么,現(xiàn)在分紅,借:應(yīng)付股利322萬,利潤分配-未分配利潤150,貸銀行存款,可以嗎?
老師,我們是一家合伙企業(yè),之前的會計年底把利潤結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)付股利科目,現(xiàn)在應(yīng)付股利貸方余額322萬,我接手后轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤150萬,那么,現(xiàn)在分紅,借:應(yīng)付股利322萬,利潤分配-未分配利潤150,貸銀行存款,可以嗎?
我們給股東合伙企業(yè)轉(zhuǎn)分紅款,怎么做賬?是借未分配利潤 貸應(yīng)付股利 借應(yīng)付股利 貸銀行存款么?合伙企業(yè)收到分紅款,給合伙人轉(zhuǎn)賬,扣個稅,這個怎么做分錄??
2月1號不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
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合伙企業(yè)收到轉(zhuǎn)來的分紅款也是做到其他應(yīng)付款,然后轉(zhuǎn)給合伙人再沖應(yīng)付么?那我們給股東的合伙企業(yè)轉(zhuǎn)分紅就是我寫的分錄沒問題么?
是的,沒問題的,就是你說的那樣子