久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我們是一家合伙企業(yè),之前的會計(jì)年底把利潤結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)付股利科目,現(xiàn)在應(yīng)付股利貸方余額322萬,我接手后轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤150萬,那么,現(xiàn)在分紅,借:應(yīng)付股利322萬,利潤分配-未分配利潤150,貸銀行存款,可以嗎?

2022-12-07 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-07 16:15

同學(xué)你好,可以這樣操作的。

頭像
快賬用戶7491 追問 2022-12-07 16:18

老師,1、合伙人有部分借款,可以直接用分紅償還借款款的吧?借:應(yīng)付股利,貸:其他應(yīng)收款-借款人,貸:銀行存款

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-07 16:19

同學(xué)你好,也可以這樣處理的。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,可以這樣操作的。
2022-12-07
你好;? ? ?不對哈; 這個分錄不對的??
2022-12-07
你好,這個是理論很細(xì)的,實(shí)務(wù)中很少通過利潤分配-應(yīng)付股利 的
2021-06-13
你好,是要轉(zhuǎn)到未分配利潤的
2021-04-21
是的,就是那樣處理的
2022-06-23
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計(jì)解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計(jì)問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計(jì)問小程序
會計(jì)問小程序
×