同學(xué)你好 這樣做可以的
鐘老師,您好!我想請教下,我們是合伙投資企業(yè),收到標(biāo)的企業(yè)的分紅,現(xiàn)在賬上是虧損的,那么我們分紅分配給合伙人的賬務(wù)處理能通過 未分配利潤走嗎?您看下這樣賬務(wù)處理對不對。1、收到投資分紅 借:銀行存款 ? 貸:投資收益 2、年末結(jié)轉(zhuǎn) 借:投資收益 ? 貸:未分配利潤 3、分給合伙人 借:未分配利潤 ? 貸:應(yīng)付股利 4、代扣代繳個稅及分配 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
老師,股東未分配利潤年底余額10萬,分紅的會計(jì)分錄, 借:利潤分配—未分配利潤10萬 貸:應(yīng)付利潤—張三 6萬 應(yīng)付利潤—李四 4萬 借:應(yīng)付利潤—張三 6萬 應(yīng)付利潤—李四 4萬 貸:銀行存款 10萬 這樣對嗎
老師,合伙企業(yè)分紅,合伙協(xié)議上說的是全體合伙人按全年業(yè)務(wù)收入比例參加剩余利潤分配。那分紅的時候,借利潤分配-未分配利潤 貸銀行存款。是這樣嗎?
老師,請教:合伙企業(yè),賬上未分配利潤322萬,合伙人借款324萬,銀行存款220萬元??梢酝ㄟ^分紅償還一部分借款嗎? 借:利潤分配-未分配利潤 322萬貸:銀行存款86萬,其他應(yīng)收款-借款人 236萬 這樣做,對嗎?
老師,我們是一家合伙企業(yè),之前的會計(jì)年底把利潤結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)付股利科目,現(xiàn)在應(yīng)付股利貸方余額322萬,我接手后轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤150萬,那么,現(xiàn)在分紅,借:應(yīng)付股利322萬,利潤分配-未分配利潤150,貸銀行存款,可以嗎?
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅一個月可以申請幾次
老師好,別的公司可以向我們公司借款嗎?年底還,公戶打給他們公戶
郭老師接郭老師接,收到有形動產(chǎn)租賃費(fèi)的發(fā)票,我只能做其他應(yīng)付款嗎,能不能做費(fèi)用
期末制造費(fèi)用要全部結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用里面嗎?
老師,您好!我想問下,企業(yè)已經(jīng)注銷了,然后因?yàn)橐a(bǔ)繳稅款又重新恢復(fù)了,現(xiàn)在想重新注銷,之前注銷是找代辦做的,現(xiàn)在想自己注銷,這個注銷的程序是怎樣的?
老師請問年度繳費(fèi)工資調(diào)整申報成功,因?yàn)?月份有一個新進(jìn)人員。年度繳費(fèi)工資申報處理中,這個年度工資申報是沒成功哈
你好,老師。以前我自己的注冊過營業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在已經(jīng)注銷。我現(xiàn)在在其他公司上班,需要進(jìn)電子稅務(wù)系統(tǒng),老板授權(quán)我是開票員,但是系統(tǒng)提示我是法人。不能辦理,這個需要我怎么操作
老師,員工用微信預(yù)付LED屏款7500,怎么做賬?
請問,單獨(dú)計(jì)價的土地,地面上已有建筑物,土地攤銷20年,對嗎?
A企業(yè)有自己的銷售營銷渠道和產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì),目前提供原材料和包裝物委托B企業(yè)生產(chǎn)加工雪糕產(chǎn)品,這個過程會計(jì)核算怎么做分錄?是否可以用“委托加工物資”科目核算?此科目的二級明細(xì)科目怎么設(shè)置?生產(chǎn)完工后產(chǎn)品成本怎么核算?運(yùn)輸途中的運(yùn)費(fèi)和入庫搬運(yùn)費(fèi)計(jì)入什么科目?請給出具體分錄,謝謝。