增值稅納稅申報表主表中的累計數(shù)是由本期數(shù)加上上期累計數(shù)生成的。 但是,本表第25項“期初未繳稅額(多繳為負數(shù))”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報期的“期末未繳稅額(多繳為負數(shù))” 減去抵減欠稅額后的余額數(shù)。 本表第30項“3本期繳納上期應納稅額”欄數(shù)據(jù),填寫納稅人本期上繳上期應繳未繳的增值稅款,包括繳納上期按簡易征收辦法計提的應繳未繳的增值稅額
老師,填寫工商年報里的納稅總額,是填全年的附加稅、印花稅、所得稅,還有本年累計的增值稅,老師,填寫本年累計的增值稅是填寫納稅申報報主表里24行的應納稅額合計里的本年累計數(shù),還是填寫19行里的應納稅額本年累計數(shù),還是填寫27行里的本期已繳稅額的本年累計數(shù)呀?
一般納稅人增值稅申報表中第19排應納稅額的本年累計金額就是全年繳納增值稅的金額吧,那個26排的期初未繳稅額和27排的本期繳納上期應納稅額的金額分別表示什么?如果需要年度已繳納稅款的金額,是填報哪個數(shù)據(jù)?
增值稅及附加稅申報表的18行本期應納稅額減征額數(shù)據(jù)怎么得來的?
增值稅及附加稅費申報表的,稅款納稅,期初未納稅額,本年累計額,這里的數(shù)據(jù)是什么?
增值稅及附加稅費申報表的,稅款納稅,期初未納稅額,本年累計額,這里的數(shù)據(jù)是怎么產(chǎn)生的?應該怎么填?
老師,我們是批發(fā)零售的公司,有收批發(fā)銷售款的客戶門店,有直接收銷售流水的直營門店,直營門店每天自己也記賬給總部的款分醫(yī)保款和顧客微信入公戶的款和每日來總店交現(xiàn)金的款合起來的每日銷售,這種情況怎么入賬呀,用總部的賬和每個門店對的賬分不同賬套入嗎還是和起來做賬好???
老師,你好,現(xiàn)在有一家個體企業(yè),是報經(jīng)營所得,我們是代賬公司,公司這幾年一直基本不開票,但是成本還是開進來的,問老板無票收入有沒有,老板一直說沒有,他是虧損的,沒有給我們說實際情況,公戶也基本沒走帳,23年開票19萬多,我們又報了9萬多的無票收入,現(xiàn)在稅局出現(xiàn)預警打電話老板急了,才給我們看了下營業(yè)額,有將近300萬,這個在我們怎么處理啊
賬上有未分配利潤,但是沒有其他應收款老板的往來,這樣的情況需要分紅嗎?
中秋過節(jié)費500元做個表就可以吧
工商年報的 納稅金額 包含哪些 是按本年已付金額 還是 應付金額?
老師,你好,我們24年可以彌補之前年度虧損為136610元。25年第一季度累計年度利潤為62493元,第二季度累計年度利潤為56184元,請問我們現(xiàn)在還剩下的多少可以彌補之前年度虧損?我們第三季度利潤為7萬,是否需要繳納企業(yè)所得稅嗎?謝謝
請問公司車輛購買的保險要交財產(chǎn)保險合同,有張發(fā)票是人身險也要交印花稅嗎?
老師,問下公司支付物業(yè)公司的水電費正常流程是什么?
老師,我們公司是物流公司,司機人數(shù)眾多簽勞務合同,且不穩(wěn)定,發(fā)放工資有什么好的辦法沒有?能不能把工資總額打給出納,然后出納微信給司機們開工資?
請問老師,2025年發(fā)放的2024年工資并在2025年申報的個稅,那2025年新的第三季度企業(yè)所得稅預繳申報表中實際支付的工資薪金包含這個2024年的工資嗎?
在增值稅及附加稅費申報表里的稅款繳納里的期初未繳稅額里的一般項目的本月數(shù)與本年累計里
32項,期末未交稅額,33項其中,欠繳稅額,這個數(shù)據(jù)應該怎么填?這個是欠國家稅務的錢嗎?
同學你好 這個正常填寫就可以
請問這個應該怎么填寫?稅是正常交完了
同學你好 不是填寫收入申報了才交稅嗎
這個稅是去年疫情壓下來的,今年公司沒有收入了
零申報之后提交財務報表
小會計準則那里填寫嗎
同學你好 你填寫財務報表就可以呀 看你們是什么準則選擇對應的
財務表報表是指哪個報表?哪個數(shù)據(jù)?
同學你好 資產(chǎn)負債表利潤表等
具體哪個數(shù)據(jù)
什么是哪個數(shù)據(jù)呢