增值稅納稅申報(bào)表主表中的累計(jì)數(shù)是由本期數(shù)加上上期累計(jì)數(shù)生成的。 但是,本表第25項(xiàng)“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報(bào)期的“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))” 減去抵減欠稅額后的余額數(shù)。 本表第30項(xiàng)“3本期繳納上期應(yīng)納稅額”欄數(shù)據(jù),填寫納稅人本期上繳上期應(yīng)繳未繳的增值稅款,包括繳納上期按簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)提的應(yīng)繳未繳的增值稅額
老師,填寫工商年報(bào)里的納稅總額,是填全年的附加稅、印花稅、所得稅,還有本年累計(jì)的增值稅,老師,填寫本年累計(jì)的增值稅是填寫納稅申報(bào)報(bào)主表里24行的應(yīng)納稅額合計(jì)里的本年累計(jì)數(shù),還是填寫19行里的應(yīng)納稅額本年累計(jì)數(shù),還是填寫27行里的本期已繳稅額的本年累計(jì)數(shù)呀?
一般納稅人增值稅申報(bào)表中第19排應(yīng)納稅額的本年累計(jì)金額就是全年繳納增值稅的金額吧,那個(gè)26排的期初未繳稅額和27排的本期繳納上期應(yīng)納稅額的金額分別表示什么?如果需要年度已繳納稅款的金額,是填報(bào)哪個(gè)數(shù)據(jù)?
增值稅及附加稅申報(bào)表的18行本期應(yīng)納稅額減征額數(shù)據(jù)怎么得來(lái)的?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的,稅款納稅,期初未納稅額,本年累計(jì)額,這里的數(shù)據(jù)是什么?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的,稅款納稅,期初未納稅額,本年累計(jì)額,這里的數(shù)據(jù)是怎么產(chǎn)生的?應(yīng)該怎么填?
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開(kāi)了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒(méi)有分項(xiàng)目核算,沒(méi)有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報(bào)銷款,外賬會(huì)計(jì)怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購(gòu)進(jìn)時(shí)取得專票做賬:借:庫(kù)存商品 100萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬(wàn) 貸:銀行存款 113萬(wàn)。 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 13萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13萬(wàn) 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品 100萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出13萬(wàn)的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計(jì)算出來(lái)的那個(gè)6萬(wàn),看不懂那個(gè)式子
老師,有中級(jí)職稱去企業(yè) 別人會(huì)高看你一眼嗎
A商家在網(wǎng)上搞了一個(gè)活動(dòng),就是客戶如果在15日下兩單就給予15塊錢的優(yōu)惠券,這個(gè)15塊錢的優(yōu)惠券在客戶下第一個(gè)訂單的時(shí)候就可以使用,但是客戶如果沒(méi)有在15日內(nèi)下第二個(gè)訂單,那這15元的優(yōu)惠券將自動(dòng)返還給商家,22年5月12日客戶B在A那里買了88元的商品,使用優(yōu)惠券后的價(jià)格是73元,這時(shí)A商家怎么做賬?22年5月15日客戶B又下單了價(jià)格9.9元的商品,此時(shí)A怎么做賬?如果B在使用優(yōu)惠券15元后15日內(nèi)沒(méi)有在下第二個(gè)訂單,此時(shí)A商家應(yīng)該怎么做賬?正好學(xué)到收入這章,想到我之前在網(wǎng)上碰到了這樣一個(gè)案例,請(qǐng)指教
買東西開(kāi)專票百分之13,他收我百分之10,這個(gè)他收我的價(jià)格怎么算他能不能合上,我想和他講到百分之9怎么和他說(shuō)
在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里的稅款繳納里的期初未繳稅額里的一般項(xiàng)目的本月數(shù)與本年累計(jì)里
32項(xiàng),期末未交稅額,33項(xiàng)其中,欠繳稅額,這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填?這個(gè)是欠國(guó)家稅務(wù)的錢嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)正常填寫就可以
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)應(yīng)該怎么填寫?稅是正常交完了
同學(xué)你好 不是填寫收入申報(bào)了才交稅嗎
這個(gè)稅是去年疫情壓下來(lái)的,今年公司沒(méi)有收入了
零申報(bào)之后提交財(cái)務(wù)報(bào)表
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則那里填寫嗎
同學(xué)你好 你填寫財(cái)務(wù)報(bào)表就可以呀 看你們是什么準(zhǔn)則選擇對(duì)應(yīng)的
財(cái)務(wù)表報(bào)表是指哪個(gè)報(bào)表?哪個(gè)數(shù)據(jù)?
同學(xué)你好 資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表等
具體哪個(gè)數(shù)據(jù)
什么是哪個(gè)數(shù)據(jù)呢