增值稅納稅申報(bào)表主表中的累計(jì)數(shù)是由本期數(shù)加上上期累計(jì)數(shù)生成的。 但是,本表第25項(xiàng)“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”欄數(shù)據(jù),為納稅人前一申報(bào)期的“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))” 減去抵減欠稅額后的余額數(shù)。 本表第30項(xiàng)“3本期繳納上期應(yīng)納稅額”欄數(shù)據(jù),填寫納稅人本期上繳上期應(yīng)繳未繳的增值稅款,包括繳納上期按簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)提的應(yīng)繳未繳的增值稅額
老師,填寫工商年報(bào)里的納稅總額,是填全年的附加稅、印花稅、所得稅,還有本年累計(jì)的增值稅,老師,填寫本年累計(jì)的增值稅是填寫納稅申報(bào)報(bào)主表里24行的應(yīng)納稅額合計(jì)里的本年累計(jì)數(shù),還是填寫19行里的應(yīng)納稅額本年累計(jì)數(shù),還是填寫27行里的本期已繳稅額的本年累計(jì)數(shù)呀?
一般納稅人增值稅申報(bào)表中第19排應(yīng)納稅額的本年累計(jì)金額就是全年繳納增值稅的金額吧,那個(gè)26排的期初未繳稅額和27排的本期繳納上期應(yīng)納稅額的金額分別表示什么?如果需要年度已繳納稅款的金額,是填報(bào)哪個(gè)數(shù)據(jù)?
增值稅及附加稅申報(bào)表的18行本期應(yīng)納稅額減征額數(shù)據(jù)怎么得來的?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的,稅款納稅,期初未納稅額,本年累計(jì)額,這里的數(shù)據(jù)是什么?
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表的,稅款納稅,期初未納稅額,本年累計(jì)額,這里的數(shù)據(jù)是怎么產(chǎn)生的?應(yīng)該怎么填?
建筑行業(yè),農(nóng)民工不繳納社保的風(fēng)險(xiǎn)如何避免
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在u來調(diào)整怎么辦?對(duì)去年正常應(yīng)該虧損,但是由于少結(jié)轉(zhuǎn)了這筆成本,有利潤(rùn)了,現(xiàn)在調(diào)整有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
什么情況下不動(dòng)產(chǎn)租賃采用5%的稅率啊
請(qǐng)問有沒有陜西西安的老師?我有社保增員的問題需要咨詢
成本模式下投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)公允模式下投資性房地產(chǎn)的損失和收入計(jì)什么科目
總賬是總分類賬嗎? 摘要寫1號(hào)到30號(hào)憑證匯總?
什么情況用5%的稅率啊
我們是珠寶加工廠,會(huì)有小時(shí)工,如果申報(bào)報(bào)酬是否還需要對(duì)方給我們開票?
咨詢下:企業(yè)信用信息公示報(bào)告中的數(shù)據(jù),準(zhǔn)確嗎?一般如果作為外部證明資料,被認(rèn)可嗎?
上月留抵5萬,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額4萬,銷項(xiàng)稅額7萬,我再開多少票能達(dá)到增值稅稅負(fù)2.88%,我們是13%的稅率,可以發(fā)一下計(jì)算過程嗎?
在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表里的稅款繳納里的期初未繳稅額里的一般項(xiàng)目的本月數(shù)與本年累計(jì)里
32項(xiàng),期末未交稅額,33項(xiàng)其中,欠繳稅額,這個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填?這個(gè)是欠國(guó)家稅務(wù)的錢嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)正常填寫就可以
請(qǐng)問這個(gè)應(yīng)該怎么填寫?稅是正常交完了
同學(xué)你好 不是填寫收入申報(bào)了才交稅嗎
這個(gè)稅是去年疫情壓下來的,今年公司沒有收入了
零申報(bào)之后提交財(cái)務(wù)報(bào)表
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則那里填寫嗎
同學(xué)你好 你填寫財(cái)務(wù)報(bào)表就可以呀 看你們是什么準(zhǔn)則選擇對(duì)應(yīng)的
財(cái)務(wù)表報(bào)表是指哪個(gè)報(bào)表?哪個(gè)數(shù)據(jù)?
同學(xué)你好 資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表等
具體哪個(gè)數(shù)據(jù)
什么是哪個(gè)數(shù)據(jù)呢