你好,起初未繳納是上一個月的應(yīng)補稅款。
計提了工資,公司沒有發(fā)放,但是個稅怎么申報?
你好,我年度利潤總額是負數(shù)-80000,業(yè)務(wù)招待費哪里調(diào)增2000,我的企業(yè)所得銳彌補虧損明細表變成了-78000,請問在賬里面需要怎么做嗎?
老師,稅額差怎么調(diào)整?借:在建工程-預付款500 貸:在建工程-勘察費500,票來, 借:在建工程-勘察費442.48 應(yīng)交稅費-增值稅(進)57.52貸:其他應(yīng)付款500
你好,請問收到工會返還要怎么做賬
毛利13429.32,不含稅收入減去不含稅成本,這個怎么交增值稅
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動表也對不上怎么辦
老師,我有一點滯納金所屬期是2023年12月份,2024年1月繳款,我在2024年匯算清繳時調(diào)增了,這個有沒有問題,應(yīng)該在2023年已調(diào)整過,相當于重復了,金額不大,有問題嗎?
老師,您好,咨詢一下,在發(fā)放工資的時候只發(fā)的部分員工的工資,我在分錄時其他應(yīng)收款社保數(shù)是只沖掉已經(jīng)發(fā)放的人的社保還是可以全部沖掉
老師您好,我想問一下,2021年發(fā)生的業(yè)務(wù)未開發(fā)票,現(xiàn)在可不可以補開發(fā)票
老師,客戶用私賬轉(zhuǎn)我們公賬一筆款,現(xiàn)在該怎么處理
本年累計是哪一行的本年累計啊。
在增值稅及附加稅費申報表里的稅款繳納里的期初未繳稅額里的一般項目的本月數(shù)與本年累計里
你好,這個期初未納稅額是上一個月的應(yīng)補稅款,本年累計就是每個月的合計起來。
32項,33項,是公司欠稅務(wù)局的稅款嗎?
你好,不是的,這里看不出來啊,是不是有欠稅,你們單位是正常交稅的嗎?
正常交稅的30欄和25欄要填寫一樣的,下面就是正常的了。
是正常交稅的
那30項,就應(yīng)該填寫25項的一樣數(shù)據(jù)了,然后就平帳了嘛
對的,是的,是這么做的。
25項期初未繳稅額有數(shù)據(jù),稅是正常交完了的,可以幾個月都不管他嗎?不在30項里填數(shù)據(jù)可以嗎
二十五行是上一個月的應(yīng)補稅款,說明不了什么。
今年沒有開票出去,稅是去年幾個月疫情國稅壓下沒讓交今年一月,二月,三月,四月以全部補上交了,25項,32項,33項的數(shù)據(jù)沒變,現(xiàn)在九月填,八月份的數(shù)據(jù),直接填25項的數(shù)據(jù),填到30項里面就可以全部清零了嗎?
今年沒有開發(fā)票,那你是不是你每個月二十五行和30行就不對不一致。
二十五行絕對不等于30行。
這個應(yīng)該怎么填呢?
如果是正常交稅的,25欄和30欄填寫一樣的金額。