您好,這個是可以享受的,可以
老師,請問,個人承包了我公司一個工程類的技術(shù)服務(wù)合同,我開給總包公司發(fā)票是:信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費,現(xiàn)在對方要結(jié)款,他就找了一個設(shè)計公司的開了普通發(fā)票給我,開的發(fā)票內(nèi)容是:現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費,這樣能行嗎?
設(shè)備購銷合同上,設(shè)備有幾項是單獨的金額列示的,另外有設(shè)備安拆、技術(shù)服務(wù)費單獨列示的,,請問這個技術(shù)服務(wù)費要根據(jù)單個設(shè)備的金額占設(shè)備金額的占比分攤進去入固定資產(chǎn)嗎
給客戶做技術(shù)服務(wù),然后發(fā)現(xiàn)他的設(shè)備需要換,客戶從我這里買了設(shè)備,我該怎么開票,是一部分開技術(shù)服務(wù),另一部分開銷售設(shè)備嗎?能不能都開技術(shù)服務(wù)費?稅率不一樣,然后我也沒有入庫出庫記錄
請問老師,公司是技術(shù)服務(wù)公司,最近有一個技術(shù)服務(wù)合作是會要提供設(shè)備,我們簽的是服務(wù)合同,設(shè)備我們公司也要從其他公司買進(13個點的進項),可以全額抵扣嗎?
請問老師,圖片題目中(3)銷售設(shè)備2000萬,與之配套的技術(shù)服務(wù)費800萬,這個800萬是出售設(shè)備的技術(shù)服務(wù)費吧?這屬于混合銷售,混合銷售的稅率都應(yīng)按照技術(shù)公司的主業(yè)6%繳納銷項稅吧?這里不太明白,請講解。謝謝
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個人買社保,買多長時間才可以申請退稅?有沒有人數(shù)跟購買時間限制?這個社保年報截止時間是哪天
老師,一般納稅人申報增值稅,有購進的免稅普票銷售額需要在申報表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運費是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運費
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額的,按公式計算不得抵扣的進項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
再次問下是這個技術(shù)服務(wù)費是否可以享受退稅,不是設(shè)備
技術(shù)服務(wù),是可以享受的