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老師、請問一下賣廢品未開票收入申報增值稅申報是怎么填寫呢

2023-09-08 17:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-08 17:52

同學(xué),你好 和銷售貨物的銷售額填在一起

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快賬用戶5812 追問 2023-09-08 17:53

附表1填寫填寫在那一欄里面

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齊紅老師 解答 2023-09-08 17:56

同學(xué),你好 你有截圖嗎?

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快賬用戶5812 追問 2023-09-08 17:59

老師,你看一下

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齊紅老師 解答 2023-09-08 17:59

同學(xué)你好 填在第一行

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同學(xué),你好 和銷售貨物的銷售額填在一起
2023-09-08
你好在13%銷售貨物未開具發(fā)票一欄里面。
2021-05-13
同學(xué)您好,在申報表中填寫未開票收入。在申報表的附表1中,找到與固定資產(chǎn)相關(guān)的行次,將未開票收入填寫在對應(yīng)的欄次中。 確認(rèn)固定資產(chǎn)處理的類型。如果公司選擇放棄減稅,按照簡易辦法依照3%征收率繳納增值稅,那么應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)。如果公司選擇開具增值稅專用發(fā)票,那么可以開具增值稅專用發(fā)票。 填寫申報表主表。將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”,申報表一般自動計算。同時,將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%)填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
2023-12-13
你好 下個月 開了對應(yīng)發(fā)票的話 未開票處 填負(fù)數(shù)
2022-05-12
直接忽略提交就可以的。這個就應(yīng)該和你的普通發(fā)票在第十欄里面一塊填寫。
2023-04-12
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