同學(xué)你好 把1月份的未開票收入沖這個(gè)金額就行?發(fā)生未開票收入時(shí)候通過未開具發(fā)票欄申報(bào),后期開票再通過未開票發(fā)票欄沖減申報(bào)。
老師我9月份有確認(rèn)收入未開票的業(yè)務(wù),我申報(bào)增值稅的時(shí)候填在確認(rèn)收入未開票欄次,10月份我給開了票出去,我現(xiàn)在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候把9月份未開票的用負(fù)數(shù)填在表格里,可是我10月份也有確認(rèn)收入未開票的,我填了這個(gè)負(fù)數(shù),那10月未開票的要怎么填
請問增值稅納稅申報(bào),1月未開票收入-10萬,2月開票收入是20萬,未開票收入是4萬,請問2月增值稅怎么申報(bào)開票收入和未開票收入
你好,請問上月有做了未開票收入3w,也正常申報(bào)了增值稅,本月已開票。但本月又有新的未開票收入5W,本月申報(bào)增值稅時(shí)未開票收入應(yīng)該填多少呢?是填2W嗎?那下月要補(bǔ)開票,開票數(shù)額肯定是開5W的,那下月申報(bào)時(shí)未開票又該填多少呢?
12月份,未開票收入已經(jīng)申報(bào)了,1月份補(bǔ)開了發(fā)票,4月份申報(bào)第一季度的增值稅的時(shí)候,怎么填,季度未超30萬
請問老師,增值稅上一所屬期我申報(bào)了一部分未開票收入,這個(gè)月我把發(fā)票開出來了,那么在增值稅申報(bào)表附表一中,我是不是要在未開票欄次,把上月已申報(bào)的未開票做負(fù)數(shù)填列?
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備在企業(yè)實(shí)操中會涉及嗎?稅法認(rèn)可嗎?
老師好我問下那個(gè)稅務(wù)上要注銷外管證,以前個(gè)稅核定征收的,還欠稅務(wù)局的款,這個(gè)核銷怎么處理?
科目上債權(quán)投資和其他債券投資有什么不同?
老師你好這是什么意思
開發(fā)票附件的發(fā)票清單要蓋章嗎
老師,宴請客戶的吃飯發(fā)票可以稅前扣除嗎
公眾責(zé)任險(xiǎn)要交印花稅嗎?
供應(yīng)商送的原材料只開票了一部分,那平時(shí)我們核對往來應(yīng)該只按開票數(shù)與對公付款數(shù)的值貸方余額來確認(rèn)欠款還是不欠款吧? 借:原材料 應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付帳款A(yù) 付款時(shí):借:應(yīng)付A 貸:銀行存款 那材料進(jìn)來都掛原材料,那豈也看不岀每個(gè)單位的未開票數(shù)呀?
老師,如果有凈資產(chǎn)1000萬+,做代賬是不是可以很拽,因?yàn)橛械讱?/p>
借:其他應(yīng)收款,貸其他業(yè)務(wù)收入,貸稅款,收到錢時(shí),借銀行,貸其他應(yīng)收款,從分錄來說,這個(gè)是其他應(yīng)收款貸方發(fā)生額,按照公式屬于收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金,但是從業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)來說,他是屬于銷售商品提供勞務(wù)而發(fā)生的現(xiàn)金流入,其他應(yīng)收款只是過渡科目,請問這里如何界定是屬于銷售商品還是其他現(xiàn)金流入呢