同學(xué)您好,在申報(bào)表中填寫未開(kāi)票收入。在申報(bào)表的附表1中,找到與固定資產(chǎn)相關(guān)的行次,將未開(kāi)票收入填寫在對(duì)應(yīng)的欄次中。 確認(rèn)固定資產(chǎn)處理的類型。如果公司選擇放棄減稅,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅,那么應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)。如果公司選擇開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,那么可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。 填寫申報(bào)表主表。將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算。同時(shí),將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%)填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
老師你好,我想問(wèn)一下,企業(yè)銷售固定資產(chǎn),我做分錄的時(shí)候通過(guò)固定資產(chǎn)清理,報(bào)稅務(wù)局增稅稅表一的時(shí)候我把銷售固定資產(chǎn)的收入填在未開(kāi)票收入里,年報(bào)的時(shí)候,這個(gè)未開(kāi)票收入應(yīng)該填在哪張表里,如果不填就會(huì)導(dǎo)致增值稅表與年報(bào)表不符
老師好!銷售已經(jīng)折舊完的固定資產(chǎn),未開(kāi)票,在申報(bào)增值稅時(shí)在申報(bào)里怎么填?
老師、請(qǐng)問(wèn)一下賣廢品未開(kāi)票收入申報(bào)增值稅申報(bào)是怎么填寫呢
老師,請(qǐng)問(wèn)公司報(bào)廢銷售固定資產(chǎn) 未開(kāi)票收入 增值稅申報(bào)表怎么填寫?
老師,公司出售固定資產(chǎn)汽車,增值稅報(bào)表怎么填寫?
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
老師 這個(gè)固定資產(chǎn)是貨車 我之前問(wèn)國(guó)稅的時(shí)候 他們說(shuō)是視同銷售的 開(kāi)票的話也是開(kāi)13%稅率的普票 然后我不開(kāi)票的話 怎么填報(bào)呢?
同學(xué)您好,不開(kāi)票在無(wú)票收入欄填就可以的
那無(wú)票收入是按13%稅率來(lái)填報(bào)嗎?一般納稅人增值稅報(bào)表 無(wú)票收入是在哪一欄呢?
是按13%稅率來(lái)填報(bào)的無(wú)票收入
無(wú)票收入是填在哪一欄呢?
同學(xué)您好,有對(duì)應(yīng)稅率,把附表發(fā)上來(lái)給你看一下
老師 我填在了13%稅率的貨物及勞務(wù)及加工修理修配勞務(wù)這行 可以嗎
同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這個(gè)的
好的 謝謝老師
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