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老師,請(qǐng)問(wèn)公司報(bào)廢銷售固定資產(chǎn) 未開(kāi)票收入 增值稅申報(bào)表怎么填寫?

2023-12-13 14:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-13 14:37

同學(xué)您好,在申報(bào)表中填寫未開(kāi)票收入。在申報(bào)表的附表1中,找到與固定資產(chǎn)相關(guān)的行次,將未開(kāi)票收入填寫在對(duì)應(yīng)的欄次中。 確認(rèn)固定資產(chǎn)處理的類型。如果公司選擇放棄減稅,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅,那么應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)。如果公司選擇開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,那么可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。 填寫申報(bào)表主表。將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算。同時(shí),將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%)填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。

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快賬用戶6629 追問(wèn) 2023-12-13 14:46

老師 這個(gè)固定資產(chǎn)是貨車 我之前問(wèn)國(guó)稅的時(shí)候 他們說(shuō)是視同銷售的 開(kāi)票的話也是開(kāi)13%稅率的普票 然后我不開(kāi)票的話 怎么填報(bào)呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-13 14:49

同學(xué)您好,不開(kāi)票在無(wú)票收入欄填就可以的

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快賬用戶6629 追問(wèn) 2023-12-13 14:51

那無(wú)票收入是按13%稅率來(lái)填報(bào)嗎?一般納稅人增值稅報(bào)表 無(wú)票收入是在哪一欄呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-13 14:54

是按13%稅率來(lái)填報(bào)的無(wú)票收入

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快賬用戶6629 追問(wèn) 2023-12-13 14:55

無(wú)票收入是填在哪一欄呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:06

同學(xué)您好,有對(duì)應(yīng)稅率,把附表發(fā)上來(lái)給你看一下

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快賬用戶6629 追問(wèn) 2023-12-13 15:27

老師 我填在了13%稅率的貨物及勞務(wù)及加工修理修配勞務(wù)這行 可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:30

同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò), 是這個(gè)的

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快賬用戶6629 追問(wèn) 2023-12-13 15:31

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-13 15:38

不客氣,有空給五星好評(píng):(我的提問(wèn)-本問(wèn)題溝通界面,結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià))

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同學(xué)您好,在申報(bào)表中填寫未開(kāi)票收入。在申報(bào)表的附表1中,找到與固定資產(chǎn)相關(guān)的行次,將未開(kāi)票收入填寫在對(duì)應(yīng)的欄次中。 確認(rèn)固定資產(chǎn)處理的類型。如果公司選擇放棄減稅,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅,那么應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)。如果公司選擇開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,那么可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。 填寫申報(bào)表主表。將3%的稅款填寫至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算。同時(shí),將1%的減免稅額(即含稅銷售額÷(1+3%)×1%)填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
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2024-07-03
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