你好 大體是對(duì)的,你城建稅的思路是對(duì)的
關(guān)于 英國(guó)增值稅 的問(wèn)題: 英國(guó)企業(yè)A 向 英國(guó)供應(yīng)商B 采購(gòu) 一項(xiàng) 服務(wù)(比如 造型設(shè)計(jì),包含技術(shù)資料、圖紙等 之類的) 這筆交易,A 支付 給 B 的 價(jià)款總額 就包含 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。假如 這項(xiàng)服務(wù) 不含稅價(jià)100英鎊,VAT(稅率20%)就是 20英鎊。 如果A 之后將 這項(xiàng)服務(wù)(造型設(shè)計(jì),技術(shù)資料、圖紙等)出口 給一家中國(guó)企業(yè)。英國(guó) 對(duì)出口 服務(wù) 采用 0稅率嗎?既免征 銷項(xiàng)稅 又會(huì) 退 之前A向B采購(gòu)這項(xiàng)服務(wù)時(shí) 產(chǎn)生的 進(jìn)項(xiàng)稅? 那么 此時(shí)這筆 出口 交易,銷項(xiàng)稅=0,進(jìn)項(xiàng)稅=20, 應(yīng)納稅額=0-20=-20。英國(guó)HRCM就 應(yīng)該退 20英鎊 給 A企業(yè)? 我想請(qǐng)問(wèn)老師,英國(guó)政府針對(duì)出口貨物、服務(wù),是否采用0稅率?0稅率是否是 既免銷項(xiàng)又退進(jìn)項(xiàng)?我的理解是否正確?整個(gè)計(jì)算是否正確?
您好老師,想問(wèn)下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,假如有內(nèi)銷外銷, 內(nèi)銷100萬(wàn)(銷項(xiàng)13萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)6.5萬(wàn))外銷100萬(wàn)(原料進(jìn)項(xiàng)5.5萬(wàn)),現(xiàn)在我想算產(chǎn)品的成本,要包含出口退稅額的。征退稅率都是13%,如果按照免抵退的計(jì)算方法,外銷的進(jìn)項(xiàng)抵頂內(nèi)銷銷項(xiàng),13-6.5-5.5,有1萬(wàn)的應(yīng)納稅額,這樣沒(méi)算出來(lái)退稅額,我能不能理解成,退稅額就是5.5萬(wàn),產(chǎn)品成本就扣掉這個(gè)5.5萬(wàn)就可以? 不知道這樣是否正確
老師,我接手公司是生產(chǎn)出口外加一些內(nèi)銷企業(yè),現(xiàn)在有兩個(gè)問(wèn)題,1、就是稅局管理員說(shuō)我公司的免抵稅額太低了,這個(gè)我該如何解釋,2、由于有一部分的報(bào)關(guān)單跟提單對(duì)不上,所以導(dǎo)致我要做免稅轉(zhuǎn)出,然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?這個(gè)是為什么呢
老師,之前有加計(jì)抵減政策,上個(gè)月開(kāi)了張發(fā)票,比如說(shuō)銷項(xiàng)稅是100,進(jìn)項(xiàng)80,然后加計(jì)抵減的又給抵扣了20,就不用交稅了,那加計(jì)抵減的這部分該怎么做賬呢
老師好~ 免抵稅額是用于抵減內(nèi)銷的銷項(xiàng)的,比如內(nèi)銷銷項(xiàng)100,內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)80,外銷進(jìn)項(xiàng)120,那么100-80=20,這個(gè)20用120去抵減,最后退給企業(yè)100 所以這20就是免抵稅額,仍然要計(jì)算城建稅和附加 。 請(qǐng)問(wèn)整個(gè)理解思路正確么?
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時(shí)候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
小規(guī)模企業(yè)開(kāi)具房子租賃專用發(fā)票 租金30萬(wàn) 增值稅繳納多少錢 附加稅 多少錢
種植貨物已經(jīng)入庫(kù),并且有些存貨已經(jīng)賣了,后面又有付前期種植貨物成本,后面結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本 需要付什么附件資料?
同時(shí),系統(tǒng)工程師介紹 MES 系統(tǒng)電子化采購(gòu)入庫(kù)與委外入庫(kù)流程并詳細(xì)說(shuō)明各模塊的操作步驟、注意事項(xiàng)、數(shù)據(jù)錄入規(guī)范等。這句話是否重復(fù),請(qǐng)老師幫忙精簡(jiǎn)下
企業(yè)取得的銀行貸款利息發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣嗎?那是否可以在企業(yè)所得稅稅前扣除?
工商年報(bào)納稅總額不包括工會(huì)經(jīng)費(fèi),對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司貸款,找的擔(dān)保公司,發(fā)票開(kāi)了擔(dān)保費(fèi),已對(duì)公付款,這筆款不會(huì)退回來(lái),請(qǐng)問(wèn)記入什么科目
員工出差餐費(fèi)發(fā)票可以開(kāi)專票嗎
老師,這個(gè)選項(xiàng)為什么不選E呢?您看它上一題解析,我覺(jué)得應(yīng)該包含的!
請(qǐng)問(wèn)1.一張報(bào)關(guān)單上可以同時(shí)申報(bào)退稅和不退稅產(chǎn)品么?2.生產(chǎn)企業(yè)免稅出口銷售額,在增值稅報(bào)表中是不是填在“免稅銷售額”欄次?3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在增值稅報(bào)表中,填在“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”欄次?4.轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅賬務(wù)處理是計(jì)去營(yíng)業(yè)成本?只是不參與抵扣,不用額外增值稅及附征對(duì)么?
那那個(gè)免抵稅額呢?是20么? 老師講課以及講義里面的例題,那個(gè)計(jì)算出來(lái)的應(yīng)納稅額都是負(fù)數(shù)的 所以我就想弄一個(gè)應(yīng)納稅稅額是正數(shù)的,是不是要好理解一點(diǎn)?
是的 按您舉得例子是20 內(nèi)銷部分要交稅是正數(shù)時(shí)候,可以用外銷退稅部分作為抵減,叫做“當(dāng)期免抵稅額,是免抵退稅中“抵“
就是免抵稅額嗎?
你好 不好意思 剛才因?yàn)橐恍┦虑閬?lái)晚了,前面說(shuō)的城建稅思路是對(duì)的 但還是做下補(bǔ)充生產(chǎn)企業(yè)出口業(yè)務(wù)享受免抵退稅時(shí),其進(jìn)項(xiàng)稅額直接認(rèn)證抵扣即可; 還需要補(bǔ)充下 按退稅算應(yīng)退稅額=120萬(wàn)(也就是出口貨物適用稅率=出口貨物退稅率), 前面是總體留底=80-100%2B120=100 3.期應(yīng)退稅額和免抵稅額的計(jì)算 (1)當(dāng)期期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額也就是100 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額=120-100=20 (2)當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額,則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0