您好,是的。例如,您內(nèi)銷增值稅應(yīng)納稅額為7萬元,外銷增值稅應(yīng)退稅額為10萬元,那么應(yīng)退的10萬元可以抵減內(nèi)銷的7萬元,還有3萬元可留抵下期抵扣
請(qǐng)問老師,我們公司有出口業(yè)務(wù),之前的會(huì)計(jì)計(jì)算免抵稅額=出口額×退稅率,免抵稅額大于內(nèi)銷應(yīng)交增值稅的部分就會(huì)形成出口退稅額,是這樣理解免抵稅額和免抵出口退稅額的嗎?還有出口的產(chǎn)品有銷項(xiàng)稅嗎
請(qǐng)問出口免抵退制度,對(duì)于出口銷售的免稅的同時(shí),又將采購繳納的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額后余額退回(按出口免稅額)以及剩余的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額作為留抵稅額?
免抵稅額,是指出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)應(yīng)該退回的進(jìn)項(xiàng),內(nèi)銷銷項(xiàng)是這個(gè)免抵稅額嗎?所以內(nèi)銷銷項(xiàng)是要繳納附加稅費(fèi)嗎?
老師,我公司是生產(chǎn)型國內(nèi)銷售加國外出口企業(yè),想問一下免抵額、和免抵稅額的區(qū)別,免抵額我知道怎么得來的:免抵額=出口金額*0.13-退稅金額,其中退稅金額是國內(nèi)進(jìn)項(xiàng)稅額-國內(nèi)銷項(xiàng)稅額的留底稅額;您幫助詳細(xì)解答一下免抵稅額是怎么得來的
請(qǐng)問老師,實(shí)際可抵扣稅額=進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留底-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-免抵退稅額,這個(gè)免抵退部分是什么?如果是出口退稅的話,我出口部分對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)在勾選時(shí)沒有勾選,這里為什么要減去呢
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢