您好,全部進(jìn)項稅額都可以抵
退(免)稅政策,生產(chǎn)企業(yè),免征銷項稅,進(jìn)項稅可抵內(nèi)銷銷項稅,這個可抵的進(jìn)項稅是全部進(jìn)項稅都可抵,還是針對出口部分的進(jìn)項可抵?
外貿(mào)出口我是進(jìn)項都不可以抵扣還是只是我出口免稅這部分不可以抵扣?然后內(nèi)銷部分的進(jìn)項還是可以抵扣的?
請問出口免抵退制度,對于出口銷售的免稅的同時,又將采購繳納的進(jìn)項稅額抵減內(nèi)銷的銷項稅額后余額退回(按出口免稅額)以及剩余的可抵扣進(jìn)項稅額作為留抵稅額?
老師,我想問一下,沒有內(nèi)銷的出口企業(yè),免抵退的政策,是進(jìn)項稅全額退,超出進(jìn)項部分,也免征增值稅,但是征收附加稅,對嗎
出口免抵退對應(yīng)的進(jìn)項稅是不是不能抵扣?。吭趺此悴荒艿挚鄣亩??可不可以直接分開,出口部分進(jìn)項用普票,內(nèi)銷用專票呢?
老師,我要5月申報退稅,這時發(fā)票報關(guān)單上有一種產(chǎn)品退稅率是0,特殊商品類型為1,是不是要轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理?按照內(nèi)銷正常申報?繳納增值稅?
如果給對方開專票的話,用不用擬個合同?一部分會轉(zhuǎn)到老板的卡里,一部分去銀行取現(xiàn),金額大約是十幾萬,分次開專票
你好老師,小規(guī)模繳銷稅盤之后在哪可以看到是否抄稅了
我們公司是電商代運營服務(wù),就是幫別個電商店鋪代運營的,這個增值稅定義的行業(yè) 稅務(wù)局老師說是專業(yè)技術(shù)運營服務(wù) 這個對嗎
老師,如果我們收到不??顚S玫恼a(bǔ)貼,我們要開票嗎
老師好,消防安全評估發(fā)票開什么稅目
老師好,十幾年前的記賬憑證 可不可以銷毀的 太多了 沒地方放置了
算企稅時,需要扣除增值稅嗎?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模,貸方有0.09余額,怎么做賬消掉
給生產(chǎn)員工買的團(tuán)體險,是進(jìn)生產(chǎn)成本還是制費