可以的,可以調(diào)整,具體的是哪里有問題。

我想問一下以前年度費(fèi)用多記了,記錯(cuò)了,現(xiàn)在可以用以前年度損益科目進(jìn)行調(diào)整嗎?
老師,我想問一下,我年終匯算的時(shí)候所得稅多交了,按說可以抵扣下一年的,或者退稅,專管員的意思是可以年報(bào)更正,我直接納稅調(diào)整可以嗎,還有改調(diào)整的明細(xì)嗎?
我想問下,我今年做錯(cuò)的賬(成本科目入錯(cuò)了,)到明年可以調(diào)整嗎
老師,問下你,我們是一般納稅人,我在整理帳,發(fā)現(xiàn)銀行存款不對(duì),我在核對(duì)調(diào)整,我發(fā)現(xiàn)跨年的銀行明細(xì)有漏做,或者做錯(cuò)的,我可以自己改嗎?或者說我直接補(bǔ)錄可以嗎?有啥要注意的點(diǎn)嗎
你好,我想問下,往年的庫存賬上做成負(fù)數(shù)了,檢查了幾次還是沒找到哪里出錯(cuò)了,賬上面可以怎么調(diào)整?可以調(diào)整嗎?
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了


就是感覺很多費(fèi)用發(fā)票不合規(guī) 不應(yīng)該報(bào)銷的 想踢出來那些發(fā)票 然后重新做賬
你好,你當(dāng)時(shí)怎么做的?你現(xiàn)在用利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)或者是以前年度損益調(diào)整來做匯算清交去修改的
比如滴滴發(fā)票 他們都沒有行程單呢
這種是不是不能報(bào)銷
你好,行程單你們可以自己查
我怕的是以后稅務(wù)查賬 覺得我做賬不規(guī)范 會(huì)不會(huì)對(duì)我有處罰
這個(gè)處罰不一定的,如果是報(bào)銷了不合理的費(fèi)用,多抵扣了稅款,需要正常交稅。
就是說有增值稅的發(fā)票 才會(huì)補(bǔ)繳稅款是嗎?
老師 我想問下 去年那個(gè)工商年報(bào)填報(bào)錯(cuò)了那現(xiàn)在還可以修改嗎
不是的,我的意思是,不合理的成本費(fèi)用你抵扣了,不管是抵扣了增值稅、所得稅,少交的稅款,都需要補(bǔ)稅。
那你看下你的工商年報(bào)里面,你看一下后面有修改嗎?只要有的話就可以 沒有的去工商局
老師 我還想問下印花稅如果金額填對(duì)了的 應(yīng)稅憑證數(shù)量填錯(cuò)了 這個(gè)有什么影響沒呢?
這個(gè)沒有影響的數(shù)量對(duì)不對(duì)都行
還有個(gè)問題 就是如果公司虛開發(fā)票 但是會(huì)計(jì)完全不知情 以后如果出了什么事情會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)有影響嗎
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、辦稅人有責(zé)任的。
什么樣的責(zé)任呀?
完全不知情 開票是根據(jù)合同結(jié)算單開具的呀
有合同結(jié)算單怎么還是虛開? 這是開貨物的還是什么的?
貨物的話,你有入庫單,對(duì)方的發(fā)貨單嗎?還有運(yùn)輸單,你需要核實(shí)一下的。
那有不有可能合同和結(jié)算單是假的
你好,你是銷售貨物還是什么的?
就是貨物
貨物的,有對(duì)方的運(yùn)輸單,發(fā)貨單嗎?需要這些這些偽造不了吧,因?yàn)橛熊囆枰\(yùn)輸?shù)?,需要支付運(yùn)輸費(fèi)