你好,是庫(kù)存商品出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎?

老師你好,我想問(wèn)一下,現(xiàn)在固定資產(chǎn)不是可以一次性扣除了嗎?我想請(qǐng)問(wèn)一下會(huì)計(jì)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?是一次性扣除嗎?還是到了年終的時(shí)候再調(diào)整了
老師你好,我發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)成本少做了,還有兩天就到報(bào)稅期了,請(qǐng)問(wèn)我可以先把成本做上嗎?如果成本做上我的庫(kù)存就要暫估,這樣做可以嗎?下個(gè)月我對(duì)出來(lái)是那些發(fā)票沒(méi)有入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本我再去調(diào)整這筆分錄可以嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)您一下,審計(jì)報(bào)告出來(lái)的時(shí)候,審計(jì)把調(diào)整分錄都給我們寫好了,我這邊調(diào)整好以后,怎么樣在賬上的余額表里面檢查所調(diào)整的分錄是不是正確,需要在余額表里和那個(gè)數(shù)據(jù)做對(duì)比呢。我手上有審計(jì)報(bào)告的。
你好請(qǐng)問(wèn)一下,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候庫(kù)存商品可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?是因?yàn)闆](méi)有收到票,貨物已經(jīng)收到了但是沒(méi)有入賬,現(xiàn)在又賣出去了,結(jié)轉(zhuǎn)成本后發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品為負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
你好,我想問(wèn)下,往年的庫(kù)存賬上做成負(fù)數(shù)了,檢查了幾次還是沒(méi)找到哪里出錯(cuò)了,賬上面可以怎么調(diào)整?可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)二手車,需要開(kāi)機(jī)動(dòng)車發(fā)票要怎么開(kāi)的呢
小規(guī)模納稅人季度超30萬(wàn),專票7萬(wàn),普票20萬(wàn),無(wú)票10萬(wàn),怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來(lái)單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢


是的,怎么處理呢
那你查一下是少做了入庫(kù)還是多結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
少做了入庫(kù)借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款 如果是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
檢查了幾次還是負(fù)數(shù)的,怎么辦呢
檢查出來(lái)是沒(méi)有問(wèn)題的是嗎 結(jié)轉(zhuǎn)的成本對(duì)的 那就是補(bǔ)入庫(kù)借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款
如果是18年19年有幾個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)多了成本呢?要找回那幾個(gè)月相應(yīng)的分錄紅沖嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的
結(jié)轉(zhuǎn)多了成本怎么調(diào)整分錄?往年的年報(bào)也要調(diào)整嗎?不可以今年一次性調(diào)整嗎
借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整,匯算清繳需要調(diào)整,或者是你做我上面分錄,直接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本匯算清交也不需要調(diào)整。
往年的話直接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本匯算清交也不需要調(diào)整可以這樣嗎
可以 預(yù)繳的時(shí)候就已經(jīng)調(diào)整了