你好,是庫存商品出現(xiàn)了負數(shù)嗎?
老師你好,我想問一下,現(xiàn)在固定資產(chǎn)不是可以一次性扣除了嗎?我想請問一下會計賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢?是一次性扣除嗎?還是到了年終的時候再調(diào)整了
老師你好,我發(fā)現(xiàn)之前會計成本少做了,還有兩天就到報稅期了,請問我可以先把成本做上嗎?如果成本做上我的庫存就要暫估,這樣做可以嗎?下個月我對出來是那些發(fā)票沒有入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本我再去調(diào)整這筆分錄可以嗎?
老師,我想請問您一下,審計報告出來的時候,審計把調(diào)整分錄都給我們寫好了,我這邊調(diào)整好以后,怎么樣在賬上的余額表里面檢查所調(diào)整的分錄是不是正確,需要在余額表里和那個數(shù)據(jù)做對比呢。我手上有審計報告的。
你好請問一下,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候庫存商品可以出現(xiàn)負數(shù)嗎?是因為沒有收到票,貨物已經(jīng)收到了但是沒有入賬,現(xiàn)在又賣出去了,結(jié)轉(zhuǎn)成本后發(fā)現(xiàn)庫存商品為負數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
你好,我想問下,往年的庫存賬上做成負數(shù)了,檢查了幾次還是沒找到哪里出錯了,賬上面可以怎么調(diào)整?可以調(diào)整嗎?
老師出口企業(yè),如果沒有內(nèi)銷材料票是不是專票還是普票是沒關(guān)系的嗎?
老師,企業(yè)繳納社保和發(fā)放工資時,根據(jù)什么來決定用用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付
咨詢下:不同酒類的增值稅和消費稅分別是多少?比如啤酒、葡萄酒、威士忌。
科技型中小企業(yè)研發(fā)費用也是加計扣除政策,也需要立項,還有什么網(wǎng)小需要申報?
收不回來的應(yīng)收賬款如何調(diào)賬?
開發(fā)票時不知道大類賦碼啥怎么查詢
根據(jù)證券法律制度的規(guī)定,原告在實施日之后、揭露日之前買入,在揭露日之后、基準日之前賣出的股票,按買入股票的平均價格與賣出股票的平均價格之間的差額,乘以已賣出的股票數(shù)量計算。老師,基準日是什么什么就定為基準日
全盤會計意思說,用表格反應(yīng)售后機,用EXCEL表格反應(yīng),不在財務(wù)里面改科目, 然后7月份報表,7月份建科目?老師覺得怎么樣
老師公司買的工裝的專票 進項稅額可以抵扣嗎?需不需要進項稅額轉(zhuǎn)出,這個屬不屬于福利呢
算第七項的時候這個平銷返利為什么不算收入呢?在算這個銷項稅額的時候沒有把它轉(zhuǎn)讓,為什么?
請使用微信掃一掃登錄
是的,怎么處理呢
那你查一下是少做了入庫還是多結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
少做了入庫借庫存商品,貸應(yīng)付賬款 如果是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
檢查了幾次還是負數(shù)的,怎么辦呢
檢查出來是沒有問題的是嗎 結(jié)轉(zhuǎn)的成本對的 那就是補入庫借庫存商品貸應(yīng)付賬款
如果是18年19年有幾個月結(jié)轉(zhuǎn)多了成本呢?要找回那幾個月相應(yīng)的分錄紅沖嗎?
對的,是的,是這么做的
結(jié)轉(zhuǎn)多了成本怎么調(diào)整分錄?往年的年報也要調(diào)整嗎?不可以今年一次性調(diào)整嗎
借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整,匯算清繳需要調(diào)整,或者是你做我上面分錄,直接主營業(yè)務(wù)成本匯算清交也不需要調(diào)整。
往年的話直接主營業(yè)務(wù)成本匯算清交也不需要調(diào)整可以這樣嗎
可以 預(yù)繳的時候就已經(jīng)調(diào)整了