你好,你這個有出口備案的嗎?
小規(guī)模納稅人出口貨物,購進貨物時只有收據(jù),申報增值稅時還是填在出口免稅銷售額那一欄嗎?
老師,個體戶開了服務類的發(fā)票,但是報增值稅的時候服務類那一欄是灰色的,可以直接把服務費開票金額填到勞務,貨物那一欄申報嗎,都是免征增值稅,
老師,請問一下增值稅申報表小規(guī)模的,開了貨物發(fā)票,只有服務欄次可以填寫,填寫在服務欄 會不會有影響???
我申報增值稅,這一塊的運費收入填到哪啊 和出口貨物合并填到一塊嗎?還是直接填到出口服務那一欄次,還是增值稅上只用填貨物的?
老師好,出口貨物增值稅申報是填在免稅未開票那一欄嗎,為啥我的這一欄填不了,只能填服務那一欄
去年營業(yè)成本,做成營業(yè)外支出了,那用以前年損益調整,結轉到未分配利潤中,那這時資產(chǎn)負債表不平,是什么原因
工資表上扣除的個稅是年度預扣預繳稅額有關還是年度應納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費用,除了我匯算清繳實際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)???
老師,收到餐費發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費用—業(yè)務招待費1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務,但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應收賬款,貸方如果目前不確認收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機票都定完了,但是因為突發(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機票的費用公司答應給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預扣預繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
是生產(chǎn)還是商貿的?
我們是供應鏈企業(yè),外貿
你好,你有出口備案嗎?備案的是哪一個?
有出口備案,忘了備的哪一個
你去看一下的,你備案的是按照生產(chǎn)的還是商貿的,你看一下生產(chǎn)那里能填寫嗎?
如果都不能填寫的話,你去看下你的增增值稅稅種認定,有商貿的沒有。
備案的是外貿企業(yè)
w我這里只能填免稅服務這一欄,填到這里沒問題吧
可以的,這個屬于銷售貨物。
不可以的,這個屬于銷售貨物。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。