可以勾選認(rèn)證,形成留抵,可以申請(qǐng)退稅
老師,我們是去年申請(qǐng)的新公司,然后汽車發(fā)票開進(jìn)來了,但一般納稅人還沒有認(rèn)定,那這個(gè)汽車發(fā)票,可以抵扣嗎?
小規(guī)模餐飲行業(yè),有個(gè)單位租賃酒樓4-5樓,2022年3月份-2024年3月份結(jié)束,2022年10月預(yù)付了1年的房租67萬,但是我們還沒有開發(fā)票給回那個(gè)單位,2022年還沒有確認(rèn)這筆收入,請(qǐng)問今年應(yīng)該怎么確認(rèn)收入,可以等到開票當(dāng)月再確認(rèn)收入嗎
老師,公司今年沒有收入了,那我們還收到房租等可以抵扣的發(fā)票怎么辦,這個(gè)稅款可以認(rèn)證,然后申請(qǐng)給我們退回來嗎?
老師,去年收到的發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,今年因?yàn)楫a(chǎn)品不合格給退貨了,我們這邊收到的發(fā)票怎么處理?只開具紅字發(fā)票就可以嗎?
我們公司以前是生產(chǎn)銷售企業(yè),后來停產(chǎn)了,那塊地用來做房地產(chǎn)了,現(xiàn)在沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,沒有銷售沒有收入的,最近公司收回了100多個(gè)回遷房,房產(chǎn)公司給我們開了100多張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,請(qǐng)問這些發(fā)票怎么處理?也不能抵稅啊,能退稅嗎?
老師您好,適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費(fèi) 是不是報(bào)稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報(bào))( 如圖3里面的營業(yè)收入與營業(yè)成本) 這個(gè)二個(gè)項(xiàng)目都是填利潤表里面的0(如圖1) 這樣對(duì)不對(duì)(都是填利潤表里面的)?
你好,我今天在核對(duì)往來的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒有入賬,是購買原材料的,這個(gè)原材料還能入原材料么?要如何做賬
個(gè)人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個(gè)點(diǎn)的專票,對(duì)方跟我們要5.5的稅點(diǎn),這個(gè)合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
那稅盤的280元服務(wù)費(fèi)也可以按這樣退稅嗎
稅盤的280元服務(wù)費(fèi),不確定。按老師理解,不可以