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老師,這個業(yè)務(wù)在一張憑證上做了兩筆分錄,用應(yīng)收賬款過了一下賬,請問合計數(shù)還是把所有的借方加和,所有的貸方加和嗎

老師,這個業(yè)務(wù)在一張憑證上做了兩筆分錄,用應(yīng)收賬款過了一下賬,請問合計數(shù)還是把所有的借方加和,所有的貸方加和嗎
老師,這個業(yè)務(wù)在一張憑證上做了兩筆分錄,用應(yīng)收賬款過了一下賬,請問合計數(shù)還是把所有的借方加和,所有的貸方加和嗎
2023-09-05 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-05 10:46

您好,對的,就是這樣合計的

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快賬用戶3813 追問 2023-09-05 10:47

但是按理說,應(yīng)收賬款的金額應(yīng)該消掉了啊

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快賬用戶3813 追問 2023-09-05 10:48

這里金額又 35030 變成了 70060,不會影響登賬或者報表的總數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-05 10:48

借貸方應(yīng)收賬款是同一個數(shù)據(jù)的話是會一樣的

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快賬用戶3813 追問 2023-09-05 10:48

所以我這里還是,正常加和

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快賬用戶3813 追問 2023-09-05 10:49

最后借貸合計分別都是 70060

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齊紅老師 解答 2023-09-05 10:54

意思是借貸都是一個數(shù)據(jù)后,最后不是0嗎

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快賬用戶3813 追問 2023-09-05 10:55

老師,我的意思是合計數(shù)這里填 70060.00 對嗎

老師,我的意思是合計數(shù)這里填 70060.00 對嗎
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齊紅老師 解答 2023-09-05 10:57

對的,這個是沒錯的,是這樣寫的

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您好,對的,就是這樣合計的
2023-09-05
同學(xué)你好 往來科目嗎
2022-11-10
應(yīng)收賬款下面單位的貸方表明是預(yù)收賬款,要統(tǒng)計到預(yù)收賬款里面的
2020-07-02
你好 摘要更正2021年幾月份幾號憑證。 借:預(yù)付賬款 貸:應(yīng)收賬款
2021-08-28
同學(xué)你好 如果收到的發(fā)票與當(dāng)時暫估的金額 是一樣的,不用再做會計處理的;
2022-01-11
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