你好,以你單位的名義開的發(fā)票嗎?
老師,我這有個個體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務局代開的,代開的時候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報增值稅的時候需要填寫應征增值稅稅務局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計算有個預繳稅款是273,實際繳款為0,但是后面緊跟著一個附加稅,這個附加稅怎么申報呢,附加稅計稅依據(jù)系統(tǒng)自動核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報嗎?還是附加稅的計稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
老師,企業(yè)收到一張發(fā)票,這張發(fā)票是個人代開的發(fā)票(也就是說企業(yè)和自然人之間發(fā)生的業(yè)務),除了一張發(fā)票還有一張完稅證明 我想問下:票面上的金額做 借:管理費用 貸:銀行存款 那么完稅證明增值稅、附加稅、個人所得稅應該怎么做分錄啊
老師,企業(yè)收到一張發(fā)票,這張發(fā)票是個人代開的發(fā)票(也就是說企業(yè)和自然人之間發(fā)生的業(yè)務)發(fā)票金額4000,除了一張發(fā)票還有一張完稅證明,完稅證明上的稅合計60多 我想問下:票面上的金額做 借:管理費用4000 貸:銀行存款4000 那么完稅證明增值稅、附加稅、個人所得稅應該怎么做分錄啊
老師你好,我想請問一下:我們公司是承租方,上個月代開了一張房租發(fā)票,是房東去年4-12月的房租收入,房租發(fā)票上備注寫了個人所得稅由付款方代扣代繳,但是我們沒有做稅務登記所以沒能代扣代繳,請問我們能做了稅務登記后再扣繳嗎?
老師,請問:我們開了發(fā)票,但是收到的款項只是代收代付,做賬的時候也只是做應付款,在申報企業(yè)所得稅的時候,營業(yè)成本需要加上發(fā)票上的金額嗎。
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
是的,代財政開的,交給國庫的
按你的利潤表不做收入的。
是的我掛往來的
增值稅也是往來出的
你好,可以的,按照你出來的利潤表就行。
這樣增值稅的銷售收入跟企業(yè)所得稅的營業(yè)收入對不上的,沒事嗎
你們代收代付的不應該確認收貨,你做了收入不就虛增了
是啊,所以不做收入,所以我想知道企業(yè)所得稅銷售收入我直接按我的賬務處上的銷售收入填呢,還是按增值稅的銷售收入填,然后非稅收入填那里可以減掉,
建議按你利潤表的
這樣做沒有問題就行,我就是想知道增值稅跟企業(yè)所得稅銷售多少不一樣到時行不行,可以這樣那就行
那匯算清繳是不是也是直接按利潤表填就行啊
可以 但是你稅務局會問起來的
問起來我是不是只要有非稅證明就行啊
你好對的 你們有合同嗎需要合同 證明不是你的收入
是財政的收入,有財政的批號的
有交付國庫的
有代收代付的文件嗎?有的話可以的。
有的,這些有文件的
那你就提供這些證明就行。
我以為這個非稅收入要填免稅收入欄里去呢
不需要的,不用填寫的。