您好,同學,請稍等下
老師,在外地施工,開發(fā)票預繳,國家電子稅務局里面是填跨區(qū)域涉稅事項報告還是跨區(qū)域事項報驗?還是兩個都要填?
請問,建筑企業(yè),跨區(qū)域涉稅事項,預繳過的增值稅可以在電子稅務局看到嗎?
老師異地預交增值稅和附加稅,可以在網(wǎng)上預交稅款不用再去項目所在地的稅務局大廳座預繳,請問這個具體步驟怎么做從開始到最后的步驟。 第一步是不是也需要在我經(jīng)營地的電子稅務局進去打印跨區(qū)域涉稅市場報告啊
請問老師,我建筑項目異地施工,涉稅的具體辦理流程是什么?比如第一步是先跨區(qū)域涉稅事項報告,第二步跨區(qū)域涉稅事項報驗,第三步預繳稅款,第四步開具發(fā)票………能麻煩特別了解的老師詳細說一下嗎?
老師,電子稅務局里面跨區(qū)域涉稅事項服務里面有 跨區(qū)域涉稅事項報告還有跨區(qū)域涉稅事項報驗,請問這兩項都需要做是嗎?我們還沒有產(chǎn)生預繳的稅金呢,請問這兩項都是必須要在預繳稅款之前完成的是嗎?還是說跨區(qū)域涉稅事項報驗,這個不能提前做,只能在報稅當天做呢
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設稅嗎?
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
老師你好,請問留底的進項稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應該怎么做
留存收益,其他綜合收益,這二者分別包括什么?用于什么情況?中級實務方向
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設稅嗎?
老師,我們公司是LED公司,我們找外邊做的照明模擬的費用計入什么科目,600元
老師,高速公路紙質專用發(fā)票可以抵扣進項嗎?
您好,我們有一筆24年的收入,當時客戶沒要求開發(fā)票,現(xiàn)在又要我們開發(fā)票給他們,但是那比收入我們申報了無票收入了,現(xiàn)在還可以開發(fā)票嗎?還是說開了發(fā)票后面報稅沖抵?
先開外徑證,開了外經(jīng)證之后辦理報驗,然后去申報增值稅基輔加稅預繳申報表。
分包扣除額是什么
你好,就是你分包出去的金額,你是一般納稅人還是小規(guī)模的簡易計稅的還是什么的。如果包工包料的工程的話,你分包出去的勞務這一部分就是扣除。
我是勞務公司,小規(guī)模納稅人
這個月的異地項目一個,開外經(jīng)證的時候第一個開錯了,然后反饋了,后來重新開具了,現(xiàn)在我進去的時候自動錄入的信息,銷售額把開具錯了的那個也加進去了,怎么辦呢
收入的價稅合計減去分包款)/1.01*1% 季度30萬免預繳增值稅附加稅。
我就是不曉得分包款我們應該扣什么
就是你的成本,針對這個項目的成本。