同學(xué)你好 累計(jì)扣除的沒有嗎
我公司在3到5月份給幾個(gè)工人進(jìn)行了個(gè)稅零申報(bào),這幾個(gè)工人6月份開始離職,所以就把他們?cè)O(shè)置到非正常了,7月份公司給他們發(fā)了3到5月份的工資,請(qǐng)問我怎樣申報(bào)個(gè)稅?
你好,老師,請(qǐng)問一下,我們現(xiàn)在3月份是剛發(fā)1月份工資,然后個(gè)稅是按收付實(shí)現(xiàn)制的,那4月份去申報(bào)3月份收到1月份工資的個(gè)稅,那問題來了,申報(bào)個(gè)稅是按實(shí)發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資,還有4月份去申報(bào)收1月份的工資,那個(gè)稅這個(gè)要什么時(shí)候去扣
老師問下,上月一個(gè)員工離職了,3月申報(bào)個(gè)稅 點(diǎn)離職了,4月份銀行賬戶上發(fā)他工資4000,現(xiàn)在是工資發(fā)了4000,個(gè)稅沒申報(bào)了,能不能在添加人員信息,申報(bào)4000后在點(diǎn)離職
老師 我們4月份簽了一個(gè)臨時(shí)工已申報(bào)個(gè)稅 5月份就離職了 現(xiàn)在9月份又來了 我現(xiàn)在給他發(fā)工資個(gè)稅怎么申報(bào) 比如發(fā)3萬 是用3萬-5000嗎 然后乘以3%
老師,我們公司有一位員工5月份社保開始轉(zhuǎn)到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報(bào)個(gè)稅都是當(dāng)月報(bào)當(dāng)月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報(bào)的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報(bào)的,所以現(xiàn)在就相差了一個(gè)月,他現(xiàn)在個(gè)稅上查就是6月份沒有申報(bào),那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報(bào)了5 月份的工資
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
嗯 沒有 我們不管
那就這樣計(jì)算個(gè)稅哦
老師 那假如說他沒有離職 一直在上 是不是就用3萬-幾個(gè)5000呢
從哪個(gè)月份開始扣除呢
這個(gè)是累計(jì)扣除的 報(bào)八月的個(gè)稅那就是扣除四萬
額 明白了
有沒有哪個(gè)系統(tǒng)能提前測(cè)算出稅費(fèi)的
就是比如說這次發(fā)了10萬就肯定得繳稅了對(duì)吧 那跟之前交過的300多稅有關(guān)系嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)要交稅