您好,附件可以是轉(zhuǎn)賬截圖
我剛進一家公司,公司之前有報銷單,但是報銷類別比較亂,有的憑證只有微信付賬截圖,沒有發(fā)票,現(xiàn)在老板讓我用財務(wù)軟件給他建賬,這個我該怎么處理呢?之前花的錢怎么記呢?
12月份的費用,沒有給對方付款,但是發(fā)票已經(jīng)取得,可以先入賬,掛入應(yīng)付賬款可以嗎?那么憑證后面該付什么附件呢?
老師,一張辦公費發(fā)票公帳已經(jīng)轉(zhuǎn)出去費用了,就是在錄銀行單做賬的時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票丟了,可是這張銀行付款憑證已經(jīng)付款了,這種要怎么做賬?
老師好,一家工程公司,平時不用現(xiàn)金,所有業(yè)務(wù)都通過公戶轉(zhuǎn)賬或者微信轉(zhuǎn)賬,如果平時工作中微信轉(zhuǎn)賬,從公戶轉(zhuǎn)到法人或者出納的賬戶上是不是也是可以作為備用金的分錄如下: 借:其他貨幣資金-微信 貸:銀行存款 如果是微信轉(zhuǎn)賬的形式,憑票報銷的時候是否需要把微信轉(zhuǎn)賬截圖和發(fā)票一起附到記賬憑證中
以前期間發(fā)票已經(jīng)入賬,現(xiàn)在老板用微信付款怎么做憑證,附件可以是轉(zhuǎn)賬截圖嗎
公司員工超過三十人,殘保金怎么計算
怎么可以少交點殘保金,
老師,我初級農(nóng)產(chǎn)品我暫估的時候按照一個價格假如是2元入賬,然后我結(jié)轉(zhuǎn)成本2元,下個月發(fā)現(xiàn)它到貨是兩個不同的價格,一個是4元,一個是8元,那我紅沖上個月的暫估入賬2元,是不是上個月結(jié)轉(zhuǎn)的那筆分錄也要對應(yīng)紅沖掉,然后本月按正常流程入賬補充上去?老師麻煩給個分錄過來,謝謝
計提工資7600元(應(yīng)發(fā)),有代扣代繳的社保517.3,公積391金跟個稅52,但是實際發(fā)放工資6639.7元,但是公司把代扣的個稅金額一起發(fā)給職工(6691.7),會計分錄應(yīng)該怎么做?金額如何分配發(fā)放?
老師,公司銷售產(chǎn)品,提供包送服務(wù),但是公司沒有送貨車,都是喊的個人來送貨,收錢的時候都是和送貨運費一起給我們,但是這筆運費又不是我們的收入,請問有沒有好一點的辦法把運費分離出去
出口印花稅申報基數(shù)要加上出口的收入?
由于前期差錯,這個季度調(diào)賬了,申報后臺帶出的利潤表前后不符,但年累計數(shù)不變,是否可改變表里的明細數(shù)額,有沒有影響?
老師,請問一下商務(wù)費用可以入賬到時候調(diào)增的不哇
申請高企的研發(fā)人員,可以是勞務(wù)工嗎?
老師好,一般納稅人銷售二手車,票面稅率是3,該怎么樣做賬呢?