掛入應(yīng)付賬款可以,附件為發(fā)票
老師12月份的收入已經(jīng)到賬,成本制作費(fèi)用的票對(duì)方還沒(méi)有開(kāi)給我們,我們可不可以先確認(rèn)收入,掛著預(yù)付,等2月份發(fā)票開(kāi)給我們了再確認(rèn)成本呢?
老師好,以前公司建賬不全,對(duì)方給開(kāi)了票,咱這里應(yīng)該是應(yīng)付賬款,可沒(méi)用公戶(hù)打款,賬上始終是應(yīng)付賬款,問(wèn)對(duì)方,對(duì)方說(shuō)他們已經(jīng)平賬了,咱們這面用什么方法?平賬?用其他應(yīng)付款老板平賬可以嗎?有什么辦法可以平賬?
12月份的費(fèi)用,沒(méi)有給對(duì)方付款,但是發(fā)票已經(jīng)取得,可以先入賬,掛入應(yīng)付賬款可以嗎?那么憑證后面該付什么附件呢?
老師,我12月份暫估了費(fèi)用,匯算前我收到發(fā)票的話(huà),可不可以直接附到那張憑證后面呢,但是我想了下,我做的是應(yīng)付賬款-暫估,直接附后面的話(huà),分錄就沒(méi)有提現(xiàn)應(yīng)付給哪個(gè)供應(yīng)商
一筆費(fèi)用確認(rèn)下個(gè)月或者近兩個(gè)月可以取得發(fā)票,當(dāng)月做賬的時(shí)候可以直接計(jì)入相關(guān)成本或者費(fèi)用,等發(fā)票到了直接附在憑證后面么?不走預(yù)付賬款或者其他應(yīng)付款科目
非董孝彬老師勿擾,接著說(shuō):我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有,只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對(duì)的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄,這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
老是好我想問(wèn)一下,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒(méi)有課件呢,講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
請(qǐng)問(wèn)老師,員工沒(méi)有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購(gòu)貨成本+銷(xiāo)售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷(xiāo)售收入×0.03%呢?
想問(wèn)一下公司一般戶(hù)可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫(xiě)調(diào)增項(xiàng)目?