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我剛進一家公司,公司之前有報銷單,但是報銷類別比較亂,有的憑證只有微信付賬截圖,沒有發(fā)票,現(xiàn)在老板讓我用財務(wù)軟件給他建賬,這個我該怎么處理呢?之前花的錢怎么記呢?

2020-12-17 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-17 15:06

外賬嗎需要補齊之前,這個對應(yīng)這個截圖打印出來做賬,做費用 借xx 費用 貸其他應(yīng)付款,不是公司威信話,你這個做費用匯算清繳納稅調(diào)增,按實際順序做,沒有跨年吧,

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快賬用戶3207 追問 2020-12-17 15:14

是內(nèi)賬,沒有跨年,并且是私人微信

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齊紅老師 解答 2020-12-17 15:28

這個內(nèi)賬可以直接這個根據(jù)這個回單打印出來之后按時間順序做賬就可以,按月先分類,之后時間順序做

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快賬用戶3207 追問 2020-12-17 15:30

是這樣的,就是我們公司在我來之前請了個經(jīng)理,平時花錢都是經(jīng)理先墊付的,然后又找總部報銷,但是我們這邊公司賬戶現(xiàn)在沒錢,也沒流水,這個費用怎么記呢

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齊紅老師 解答 2020-12-17 15:42

貸其他應(yīng)付款就可以,掛那個經(jīng)理名字,

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快賬用戶3207 追問 2020-12-17 15:43

那報銷下來的,用什么科目抵消這個其他應(yīng)付款呢?因為不管是現(xiàn)金還是銀行存款都不是從我們這邊公司出去的呀

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齊紅老師 解答 2020-12-17 15:53

借其他應(yīng)付款 貸內(nèi)部往來-總公司

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外賬嗎需要補齊之前,這個對應(yīng)這個截圖打印出來做賬,做費用 借xx 費用 貸其他應(yīng)付款,不是公司威信話,你這個做費用匯算清繳納稅調(diào)增,按實際順序做,沒有跨年吧,
2020-12-17
其他應(yīng)付款這個二級科目是誰?
2021-08-06
您好!請問您這邊只是需要做內(nèi)賬嗎?如果是的話,直接按你現(xiàn)在接手的當月開始做賬就可以了。如果需要期初數(shù)據(jù),可以從外賬那邊按上個月末的數(shù)據(jù)為初始數(shù)據(jù)進行賬務(wù)處理即可。外賬跟老板個人的賬有沖突的話,自己在當月的賬務(wù)中做一筆更正處理的分錄做平就可以的。
2020-12-14
你好,購買財務(wù)軟件,建立新賬套,可以先學習一下這個財務(wù)軟件如何的使用,最開始的時候,設(shè)立賬套之后,要把之前代賬做的科目的余額錄入賬套里,形成軟件這個賬套的期初余額,在接下來錄之后發(fā)生的
2020-11-07
您好,不用擔心,跟老板說這個40萬沒有發(fā)票按稅法規(guī)定是要納稅調(diào)增的,成本費用不能稅前扣除,2022年的賬務(wù)也是您做的,您保證2023年發(fā)票跟業(yè)務(wù)匹配就可以了
2023-05-12
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