嗯嗯,轉(zhuǎn)入待認(rèn)證準(zhǔn)確些哈
老師,你看一下發(fā)票認(rèn)證分錄對不對,最后一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅我沒有做,有沒有問題 發(fā)票入賬時, 借:原材料/管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款 認(rèn)證發(fā)票: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 月底做一筆分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
收到本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票本月認(rèn)證,增值稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ?收到本月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證計(jì)入應(yīng)交稅額_應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) ?收到上月開出進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個月進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入什么科目?
老師,請問一下。 月末未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 里嗎? 借:應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這樣做對嗎?
7月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已做賬應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額,8月也未認(rèn)證轉(zhuǎn)入待認(rèn)證的分錄?
上個月做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),這個月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證并做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎樣去寫分錄呀?
老師,我們公司開超市,然后盤點(diǎn)了需要出具盤點(diǎn)報(bào)表,報(bào)表需要說明盤點(diǎn)盈虧的原因,這個報(bào)表有格式或者模版嗎,發(fā)我一下,謝謝
外商企業(yè)有沒有規(guī)定說要用什么會計(jì)準(zhǔn)則?懂的老師來詳細(xì)說說
服務(wù)性質(zhì)公司,財(cái)務(wù)證據(jù)鏈:發(fā)票、資金、合同,可以嗎
小規(guī)模賣公車要交什么稅
老師,我想問下我們一般銀行付款才會入費(fèi)用,一般不計(jì)提工資,發(fā)放工資直接入管理費(fèi)用,這種情況23年開始發(fā)放工資就沒那么及時了,有員工次年5月之前沒發(fā)放的部分我就計(jì)提了,但是大部分員工一般次年5月之前就把上一年度的工資全部發(fā)放完成了,這種情況這在次年五月發(fā)放完的工資也要計(jì)提?如果不計(jì)提可以?次年發(fā)放時直接入費(fèi)用
老師,機(jī)器設(shè)備上的水路濾芯,開票時大類屬于哪種呢
老師,我們公司名下賣車,貸款還有一部分,是公司法人貸款,法人需要先把剩余貸款付完,才能轉(zhuǎn)售,那法人剩余貸款還完,我是不是需要把法人還的這部分貸款給他用公戶轉(zhuǎn)過去,賣的車款需要打入公戶?
郭老師,民間非營利組織,發(fā)現(xiàn)前任財(cái)務(wù)多做了一筆收入,然后費(fèi)用重復(fù)計(jì)算了這個現(xiàn)在怎么做呢跨年了現(xiàn)在怎么做賬
我去年12月支付一筆境外費(fèi)用Api審核費(fèi),當(dāng)時沒代扣代繳所得稅,在今天4月補(bǔ)交了稅款,今年匯算用調(diào)增嗎?
年底存貨盤虧,暫時放在待處理財(cái)產(chǎn)損益,但我看資產(chǎn)負(fù)債表中沒有這個科目,應(yīng)該放在哪里?暫時不想入管理費(fèi)用,不想進(jìn)損益。
借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證對嗎
借貸方向做反的了哈