收到上月開出進項發(fā)票,這個月進項稅計入計入應交稅費_應交增值稅(進項稅額)
請問當月收到進項發(fā)票當月認證計入“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)” 當月不認證的計入“應交稅費-待抵扣進項稅額” 這樣對嗎
老師,12月認證10月進項發(fā)票82.76,上期留抵165.52,12月銷項180.85.本月應補增值稅0;12月增值稅相關分錄,老師幫我糾正下: 1)12.31認證10月進項發(fā)票 82.76: 借:應交稅費-待抵扣進項稅額 82.76 貸:應交稅費-待認證進項稅額 82.76 2)12.31結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)180.85 貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 180.85 3)12.31結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅,實際應交0: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 180.85 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 180.85
收到本月進項發(fā)票本月認證,增值稅計入應交稅費_應交增值稅(進項稅額) ?收到本月進項發(fā)票未認證計入應交稅額_應交增值稅(待認證進項稅額) ?收到上月開出進項發(fā)票,這個月進項稅計入什么科目?
收到的進項發(fā)票,進項稅額(當月不一定認證),是放在待認證進項稅額里,還是應交稅-應交增值稅-進項稅額里?月末認證抵扣后,分錄如何?
7月的進項發(fā)票已做賬應交稅費-應交增值稅--進項稅額,8月也未認證轉(zhuǎn)入待認證的分錄?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
所以,收到進項發(fā)票,就分2類。1.計入進項稅額(不管什么時候開出的在本月認證)2.計入待認證進項稅額(本月未認證。也不管什么時候開出的)??梢赃@么理解嗎?
是的,就你是你說的那個意思
所以,收到進項發(fā)票,就分2類。1.計入進項稅額(不管什么時候開出的在本月認證)2.計入待認證進項稅額(本月未認證。也不管什么時候開出的)??梢赃@么理解嗎?
就是你理解的那樣子呀