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老師,請問一下。 月末未認證的進項稅額要轉到應交稅費—待認證進項稅額 里嗎? 借:應交增值稅—待認證進項稅額 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 這樣做對嗎?

2023-05-11 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-11 10:31

你好,月末未認證的進項稅額,發(fā)票入賬的時候,直接這樣 就是了? 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應付賬款等科目

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你好,月末未認證的進項稅額,發(fā)票入賬的時候,直接這樣 就是了? 借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2023-05-11
待認證進項稅額年底不需要處理,等你認證的當月在做處理!
2024-01-25
你好,對的是的,是這么做的。
2022-10-26
認證了進項就要那樣做的
2024-11-25
結轉本月未交增值稅 借 ,應交稅費-增值稅-未交增值稅 這步不對的,為什么轉到已交稅金
2020-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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