你好,學員,你們本月沒有采購原材料嗎 購買的房產嗎
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費用,到月末的時候這個制造費用要結轉嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費,主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉我們賬上,我們再轉支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進項發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產品,焦炭的銷項發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費用,工人工資這些我要結轉到什么科目去,是主營業(yè)務成本還是生產成本里面
老師您好,前幾天在會計學堂請教了老師一個問題:就是我們是建筑行業(yè),我問是不是沒有收入的情況下不能結轉成本。老師說是的,但我前幾個月結轉了怎么辦,可以做分錄把它調回來么?之前是把工程施工--合同成本--材料費、勞務費等結轉到主營業(yè)務成本里面去了,主營業(yè)務成本結轉本年利潤 里面去了,我可以按這個原路返回做分錄么?
老師您好,我們是建筑行業(yè),有幾個項目是勞務分包的,工資這塊占比比較大,農民工工資這塊每個月都是由業(yè)主方代發(fā)的,這塊的人員比較多,每個月人員都有增減,公司報個稅只報了一部份,但所有發(fā)的工資都進入了成本,我們這塊應該怎樣處理好呀
老師,我們每個月抵扣原材料的進項發(fā)票大概100萬,這個月取得了房產的發(fā)票800多萬,可以抵扣半年了,可是沒有抵扣原材料發(fā)票的話,那除了工資薪金就沒有主營業(yè)務成本了,那怎么辦呀
老師,我們公司每個月是大概100萬的原材料進項發(fā)票,月底就是工資加原材料結轉主營業(yè)務成本,但是這個月我們有800多萬的房產稅發(fā)票抵扣,這樣的話這幾個月就只有工資結轉主營業(yè)務成本了,那主營成本少了不是最后利潤每個月增加好多呀,這樣肯定是不合理的,該怎么做賬呢
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅
老師,我們公司年營收8000左右,每個月預收600多萬會不會有風險
老師,企業(yè)繳納的保險費里的車船稅怎么計提會計分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應付職工薪酬轉到其他應付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調,2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應付款20000 這要怎樣調整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
有采購材料呀,可是房產稅發(fā)票有800多萬要半年才能抵扣完
這個正常的,因為購買的房產,稅務局能看到,這個沒事的
可是只抵扣房產發(fā)票那主營成本怎么處理,沒有主營成本利潤那么大呢
房產折舊計入成本,學員
可是折舊全下來也才幾萬塊加上工資也就40多萬的主營成本,比以前少了80多萬的成本,利潤就高了好多呀
可是折舊全下來也才幾萬塊加上工資也就40多萬的主營成本,比以前少了80多萬的成本,利潤就高了好多呀 這個是正常的 ,老師也接觸好多這樣的
老師,那廠房是生產用的,折舊是要記制造費用是嗎
是的,計入制造費用科目的