你好,是的,可以按這個(gè)原路返回做分錄
老師您好,前幾天在會計(jì)學(xué)堂請教了老師一個(gè)問題:就是我們是建筑行業(yè),我問是不是沒有收入的情況下不能結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師說是的,但我前幾個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了怎么辦,可以做分錄把它調(diào)回來么?之前是把工程施工--合同成本--材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去了,主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 里面去了,我可以按這個(gè)原路返回做分錄么?
老師問下,我這邊是建筑行業(yè)公司的,我是剛接收這家公司的賬務(wù),開工程服務(wù)票的時(shí)候做主營業(yè)收入收入-工程服務(wù),購入材料時(shí),做工程施工-合同成本-材料費(fèi),勞務(wù)費(fèi)時(shí),做工程施工-合同成本-人工費(fèi),等月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),是不是把所有的工程施工-合同成本-材料費(fèi).人工費(fèi).間接費(fèi)用全部轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本-按項(xiàng)目來分。是這樣的嗎,還是說要按完工的程度來轉(zhuǎn)成本啊,之前的會計(jì)都是全部轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,沒有按完工程度
老師你好,我們公司是做非標(biāo)自動(dòng)化,有一個(gè)18年的項(xiàng)目,在2020年10月確認(rèn)收入,但是18、19年發(fā)生的該項(xiàng)目材料等成本已經(jīng)在18、19年,被之前會計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致2020年10月確認(rèn)收入時(shí),無成本,幾乎成本很少,以致公司現(xiàn)在利潤很大,老師想問一下,像這種情況,我是按目前僅有的材料成本結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本,還是將18、19年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本進(jìn)行調(diào)整至2020年10月里
老師,我想請教一下,我們是商貿(mào)型企業(yè),然后我做賬的時(shí)候成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有按照加權(quán)平均順延下去做,大概按照主營業(yè)務(wù)收入的60%結(jié)轉(zhuǎn)了一下成本。之前會計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)的表格沒做,我現(xiàn)在把成本結(jié)轉(zhuǎn)表格補(bǔ)出來后發(fā)現(xiàn),按照加權(quán)平均計(jì)算我賬面成本多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬。但是實(shí)際庫存其實(shí)沒有賬面那么多的。賬面余50幾萬。表格余90幾萬。倉庫實(shí)際庫存估計(jì)也就20-30萬。這個(gè)我怎么辦啊,不會操作了
老師您好,我們是一家小規(guī)模的建筑公司,在2022年1到6月,合計(jì)計(jì)提了26萬的人工成本。會計(jì)分錄如下 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 并相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)了損益 在9月份的時(shí)候,我沖回了這筆分錄 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 9月份發(fā)生材料成本192775.5元,結(jié)轉(zhuǎn)材料成本 借:主營業(yè)務(wù)成本192775 .5 貸:原材料192775.5 但是目前出現(xiàn)了,主營業(yè)務(wù)成本的負(fù)數(shù)余額,請問該怎么處理呢?
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊資本10萬,但是報(bào)表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
請問,科目余額表從哪里能看看出來,上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有留底,留底是多少?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點(diǎn)的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時(shí)候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
好的老師!有三種這樣的情況:1、我當(dāng)月可能全是成本沒有收入,這樣就先不結(jié)轉(zhuǎn)是吧?2、本月可能開票金額大于成本的幾倍不夠成本怎么辦?3、也有可能本月的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于成本。
收入和費(fèi)用配比原則,確認(rèn)收入的同時(shí)去結(jié)轉(zhuǎn)成本就行了,不確認(rèn)收入就不結(jié)轉(zhuǎn)成本。至于你收入比成本多很多,你可以選擇少開點(diǎn)票。
上個(gè)問題 的老師教我成本結(jié)轉(zhuǎn)收入的80%,這樣可以么?
你實(shí)際上是多少成本就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本就行了。
有時(shí)收到成本發(fā)票遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于收入金額,因?yàn)榧追揭话悴粫春贤o建筑方支付工程款的。所以會造成成本大于收入的情況
同學(xué),收到發(fā)票,并不是直接記到主營業(yè)務(wù)成本的。進(jìn)入工程施工之后,你最終要轉(zhuǎn)多少錢到主營業(yè)務(wù)成本是要根據(jù)具體情況去看的。
好的,明白了老師!
嗯嗯,明白了就行了