您好,因?yàn)槿绻怯?jì)算國(guó)內(nèi)應(yīng)繳納的增值稅的話,需要先計(jì)算出不含稅的才可以
老師,建筑企業(yè)的所得稅為不含稅收入的千分之三,這樣合理嗎?怎么換算成利潤(rùn)的百分之幾呢?
老師,這第(3)小問在算消費(fèi)稅時(shí)成本為什么含這1.3萬(wàn),不是說取得專票可以抵扣的嗎?
為什么算費(fèi)用占比要用不含稅來算? 比如會(huì)員服務(wù)費(fèi)兩千元, 回款金額一百萬(wàn), 那么會(huì)員服務(wù)費(fèi)占回款金額的0.2%, 為什么有的人說要把一百萬(wàn)換成不含稅是884955元,占比就是0.22%。 為什么要用不含稅呢? 2021-07-03 10:44
老師!產(chǎn)品換取原材料該批產(chǎn)品不含增值稅售價(jià)70萬(wàn),這個(gè)算所得稅的時(shí)候不需要計(jì)算在內(nèi)吧,因?yàn)閾Q取的是一樣的價(jià)值,沒有增加收入對(duì)嗎?
老師好,代扣代繳第二種情況沒有看懂,為什么要這么計(jì)算?增值稅本來就是價(jià)外稅,為什么還說需要將不含所有稅費(fèi)的價(jià)款還原成不含增值稅的價(jià)款??為什么說1-6%呢???
您好啊,想咨詢一下一個(gè)問題的,那個(gè)有家旅游投資發(fā)展有限公司,是國(guó)有企業(yè),然后他們有旅游區(qū),旅游區(qū)有門票,餐飲,多種娛樂項(xiàng)目收入都是按分開類別計(jì)入收入的,現(xiàn)在因都是無票收入,我們想從稅務(wù)局申請(qǐng)定額發(fā)票可以嗎,然后定額發(fā)票一般是如何的,他們每個(gè)類別的價(jià)格都不一樣,
老師,偶爾一次拆裝環(huán)保設(shè)備,人工是外面勞務(wù)人員,那成本怎么做?沒有工資,沒有發(fā)票!
去年5月份開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票,這個(gè)月做認(rèn)證抵扣怎么認(rèn)證不了啊,
我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)是賣汽車,我們售后租回的車又租出去,賬務(wù)處理?
老師,實(shí)操中研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除稅務(wù)局會(huì)卡的很嚴(yán)嗎?不是高新企業(yè),如何才能成功享受研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除?研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除實(shí)操中該注意哪些地方?
老師,研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除的條件與要求是什么
老師,是這樣的,我接手以前,他申報(bào)的,成本和費(fèi)用加起來一共25萬(wàn),但是工資薪金那他一共申報(bào)了30多萬(wàn),按他申報(bào)個(gè)稅填,他申報(bào)了30多萬(wàn),但是成本費(fèi)用他做了25萬(wàn),對(duì)不上,要是按成本費(fèi)用填職工薪酬那,和個(gè)稅申報(bào)又對(duì)不上,老師。你看這樣處理行嗎。第一行按做的成本費(fèi)用填,第二行按申報(bào)的個(gè)稅填,個(gè)稅申報(bào)那可以說是有去年的工資
老師A公司是我們股東的公司,我們沒有業(yè)務(wù)往來,基本都是向A公司借款,這月收了筆承兌為了發(fā)工資,把承兌轉(zhuǎn)讓給了A,A公司給我們公戶匯的款,這個(gè)分錄怎么做?一筆借款一筆還款?
老師 新成立的小規(guī)模公司(上月底成立 還沒有業(yè)務(wù)) 公司稅費(fèi)種核定有消費(fèi)稅 但電子稅務(wù)局我的代辦里面沒有顯示消費(fèi)稅 那還需要申報(bào)消費(fèi)稅嗎
請(qǐng)問一下老師,公司給員工買的五險(xiǎn)一金屬于福利嗎?匯算清繳時(shí)要按比例才能扣除嗎?還是可以一次性稅前扣除???謝謝
但是這里說的是所得稅啊。
是一樣的,計(jì)算方法一樣,剛才是我舉例子的
那上面的第三點(diǎn)是不是相矛盾呢?他又讓把不含稅轉(zhuǎn)化成含稅。
不矛盾,他們那個(gè)是說的最終轉(zhuǎn)換成含稅,不是初始計(jì)算