您好,這個(gè)是按正算推算得出的相關(guān)公式
老師,增值稅率13%,含稅價(jià)網(wǎng)上都說(shuō)計(jì)算都是1.貨款*(1+13%),,為什么實(shí)際操作中,稅點(diǎn)9.5 2.客戶有的是貨款打公戶,0.095稅點(diǎn)打私戶。 3.客戶有的是貨款除以0.905直接打公戶。 這2和3操作方式實(shí)際都有,且采用第2種的客戶更多, 我想問(wèn)的是,第3種方式不是退稅更多嗎?為什么他們不用,兩種方式有什么區(qū)別。 計(jì)算含稅價(jià)方式為什么有那么多種,哪種才是正規(guī)的?
某公司購(gòu)進(jìn)了境外一個(gè)專利技術(shù),成交價(jià)格100萬(wàn)。但合同要求進(jìn)口環(huán)節(jié)需要繳納所有的稅金均由該公司承擔(dān)。到稅務(wù)局開(kāi)具支付境外資金證明時(shí),窗口需要代扣代繳預(yù)提所得稅等。在預(yù)繳所得稅時(shí),有一個(gè)計(jì)算公式,即:含所有稅(不含增值稅)的所得額=凈支付額÷(1﹣預(yù)提所得稅率﹣增值稅及附加稅率)。如果你是稅務(wù)局工作人員,請(qǐng)對(duì)該公式做出解釋。 想問(wèn)一下,到稅務(wù)局開(kāi)具支付另外資金證明時(shí),為什么需要代扣代繳預(yù)提所得稅?有相關(guān)的依據(jù)嗎?為什么計(jì)算所有稅的所得額時(shí)不含增值稅?代扣代繳是需要企業(yè)自己繳納嗎?為什么這個(gè)公式這么寫?請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下這個(gè)公式為什么這么設(shè)置?
老師,您好,我想問(wèn)一下,第二問(wèn),受托方代收代繳的消費(fèi)稅中,組成計(jì)稅價(jià)格為什么包含煙葉稅的價(jià)格,正確的這個(gè)嗎【(110+22)/(1-10%)+12+8/(1-9%)】*(1-30%)*30%其中,為什么要減去10% 以及第六問(wèn)中當(dāng)期準(zhǔn)許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額300*3%,是不是因?yàn)樗菑男∫?guī)模人處購(gòu)買,所以即使開(kāi)了增值稅專用發(fā)票也只能抵扣3%的,不能按照13%的進(jìn)行抵扣 謝謝老師
老師好,代扣代繳第二種情況沒(méi)有看懂,為什么要這么計(jì)算?增值稅本來(lái)就是價(jià)外稅,為什么還說(shuō)需要將不含所有稅費(fèi)的價(jià)款還原成不含增值稅的價(jià)款??為什么說(shuō)1-6%呢???
郭老師,建筑服務(wù)的,1.預(yù)報(bào)增值稅,一般計(jì)稅,用價(jià)稅合計(jì),扣除支付分包款后的余額,預(yù)繳2%稅款,為什么要扣支付分包款,分包是分的這個(gè)項(xiàng)目嗎 2.應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用—支付的分包款)/(1+9%)*2%,這樣是用含稅的交2個(gè)點(diǎn),還是用不含稅的交2個(gè)點(diǎn),不確定,麻煩老師告知,謝謝
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師好 請(qǐng)麻煩解答我的疑惑
您好,題目境內(nèi)支付境外費(fèi)用,需要代扣代繳相關(guān)稅費(fèi),即境外取得稅后金額,所以需要還原稅前金額
您好,您理解推倒計(jì)算稅后公式?
增值稅本來(lái)就是價(jià)外稅,為什么還說(shuō)需要將不含所有稅費(fèi)的價(jià)款還原成不含增值稅的價(jià)款??為什么說(shuō)1-6%呢???
您好,麻煩您把公式看清楚,
您好,圖片里沒(méi)有您說(shuō)的
畫圈部分 老師
您好,那您把括號(hào)的內(nèi)容看完整
您好,6%后面是有數(shù),是×
這不影響 因?yàn)槲椰F(xiàn)在的情況不需要代扣代繳企業(yè)所得稅和附加稅 所以只需要1-6%
為什么是1-6%?增值稅本來(lái)就是價(jià)外稅,為什么還說(shuō)需要將不含所有稅費(fèi)的價(jià)款還原成不含增值稅的價(jià)款??為什么說(shuō)1-6%呢???
您好,是影響的,麻煩您看下正算的公式,紅色部分是正算公式推導(dǎo)的,要先了解正算原理
您能不能回答我問(wèn)題。。。。我現(xiàn)在企業(yè)所得稅和附加稅都不需要代扣代繳 那請(qǐng)問(wèn)計(jì)算公式是什么
您好,誰(shuí)說(shuō)的題目企業(yè)所得稅和附加稅都不需要代扣代繳 ,圖片很清楚,計(jì)算100是代扣代繳企業(yè)所得稅和附加稅
你是要?dú)馑牢沂前?,附加稅是?guó)家規(guī)定不需要再代扣代繳了,這個(gè)表格只不過(guò)沒(méi)有更新,企業(yè)所得稅根據(jù)我現(xiàn)在的情況也不需要代扣代繳,所以問(wèn)題就是在增值稅,為什么是1-6%?增值稅本來(lái)就是價(jià)外稅,為什么還說(shuō)需要將不含所有稅費(fèi)的價(jià)款還原成不含增值稅的價(jià)款??為什么說(shuō)1-6%呢???
您好,按照您的假設(shè),不代繳代繳附加稅和企業(yè)所得稅,對(duì)方取得100就是稅后金額,稅前金額就是100*1.06=106萬(wàn)元